• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนครุภัณฑ์

สรุปรายงานแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569


แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. แผนงานสาธารณสุข3 1,124,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.381,124,90012.350 0 0 0.00 1,124,900 12.35
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. แผนงานการศึกษา2 646,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.25646,0007.090 0 0 0.00 646,000 7.09
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. แผนงานการเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
11. แผนงานการเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. แผนงานเคหะและชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป18 3,093,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 56.253,093,71033.950 0 0 0.00 3,093,710 33.95
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ9 4,246,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28.124,246,70546.610 0 0 0.00 4,246,705 46.61
17. แผนงานการพาณิชย์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 32 9,111,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 100.00 9,111,315 100.00 0 0 0 0.00 9,111,315 100.00

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน12 4,742,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37.504,742,80052.050 0 0 0.00 4,742,800 52.05
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่6 2,487,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18.752,487,29027.300 0 0 0.00 2,487,290 27.30
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว4 127,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12.50127,0401.390 0 0 0.00 127,040 1.39
4. ครุภัณฑ์การเกษตร4 76,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12.5076,3850.840 0 0 0.00 76,385 0.84
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1 812,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.12812,9008.920 0 0 0.00 812,900 8.92
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์2 312,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.25312,0003.430 0 0 0.00 312,000 3.43
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ3 552,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.38552,9006.070 0 0 0.00 552,900 6.07
8. ครุภัณฑ์โรงงาน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. ครุภัณฑ์สำรวจ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
11. ครุภัณฑ์อื่น0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 32 9,111,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 100.00 9,111,315 DD 100.00 0 0 0 0.00 9,111,315 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. อบจ.ขอนแก่น0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. สำนักปลัด6 2,735,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18.752,735,26030.020 0 0 0.00 2,735,260 30.02
3. สนง.เลขานุการ อบจ.1 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.1260,0000.660 0 0 0.00 60,000 0.66
4. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. กองคลัง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. สำนักช่าง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
7. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 646,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.25646,0007.090 0 0 0.00 646,000 7.09
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. กองการเจ้าหน้าที่0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. กองกิจการขนส่ง11 298,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34.38298,4503.270 0 0 0.00 298,450 3.27
11. หน่วยตรวจสอบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. สถานีขนส่งผู้โดยสาร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. กองสาธารณสุข3 1,124,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.381,124,90012.350 0 0 0.00 1,124,900 12.35
14. กองการท่องเที่ยวและกีฬา9 4,246,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28.124,246,70546.610 0 0 0.00 4,246,705 46.61
รวมทั้งสิน 32 9,111,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 100.00 9,111,315 100.00 0 0 0 0.00 9,111,315 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 9 548,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28.12548,3606.020 0 0 0.00 548,360 6.02
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 14 4,963,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 43.754,963,77554.480 0 0 0.00 4,963,775 54.48
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 6 2,474,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18.752,474,28027.150 0 0 0.00 2,474,280 27.15
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 3 1,124,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.381,124,90012.350 0 0 0.00 1,124,900 12.35
รวมทั้งสิน 32 9,111,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 100.00 9,111,315 100.00 0 0 0 0.00 9,111,315 100.00

ประมวผลวันที่ 11 ธ.ค. 2568