แผนครุภัณฑ์
สรุปรายงานแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2. แผนงานสาธารณสุข | 7 | 2,963,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 2,963,600 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,963,600 | 8.99 |
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6. แผนงานการศึกษา | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 676,000 | 0 | 0 | 3 | 6.12 | 1,176,000 | 2.01 | 0 | 0 | 674,000 | 1.15 | 502,000 | 0.86 |
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 30 | 46,547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,456,000 | 0 | 0 | 32 | 65.31 | 48,003,000 | 82.18 | 0 | 0 | 1,421,000 | 2.43 | 46,582,000 | 79.75 |
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.08 | 824,000 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 824,000 | 1.42 |
11. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12. แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 5,443,200 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 10.20 | 5,448,200 | 9.33 | 0 | 200,000 | 5,000 | 0.01 | 5,243,200 | 8.98 |
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
17. แผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18. งบเฉพาะการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
รวมทั้งสิน | 44 | 56,277,800 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,137,000 | 0 | 0 | 49 | 100.00 | 58,414,800 | 100.00 | 0 | 200,000 | 2,100,000 | 3.59 | 56,114,800 | 100.00 |
ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 78,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176,000 | 0 | 0 | 3 | 6.12 | 254,500 | 0.43 | 0 | 0 | 176,000 | 0.30 | 78,500 | 4.03 |
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2 | 6,658,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,426,000 | 0 | 0 | 3 | 6.12 | 8,084,000 | 13.84 | 0 | 200,000 | 1,391,000 | 2.38 | 6,493,000 | 11.12 |
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 5,000 | 0.01 | 0 | 0 | 5,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.08 | 824,000 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 824,000 | 1.42 |
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6. ครุภัณฑ์กีฬา | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 500,000 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 500,000 | 0.86 |
7. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 500,000 | 0.86 | 0 | 0 | 498,000 | 0.85 | 2,000 | 0.01 |
8. ครุภัณฑ์การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9. ครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 6 | 1,605,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.25 | 1,605,600 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,605,600 | 2.75 |
11. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1 | 4,733,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 4,733,000 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4,733,000 | 8.11 |
12. ครุภัณฑ์อื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 30,000 | 0.05 | 0 | 0 | 30,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
13. ไฟฟ้าและวิทยุ | 30 | 41,878,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61.23 | 41,878,700 | 71.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41,878,700 | 71.70 |
รวมทั้งสิน | 44 | 56,277,800 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,137,000 | 0 | 0 | 49 | 100.00 | 58,414,800 | 100.00 | 0 | 200,000 | 2,100,000 | 3.59 | 56,114,800 | 100.00 |
หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
1. อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2. สำนักปลัด | 4 | 5,443,200 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 10.20 | 5,448,200 | 9.33 | 0 | 200,000 | 5,000 | 0.01 | 5,243,200 | 12.89 |
3. สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5. กองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6. สำนักช่าง | 30 | 46,547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,456,000 | 0 | 0 | 32 | 65.31 | 48,003,000 | 82.18 | 0 | 0 | 1,421,000 | 2.43 | 46,582,000 | 79.75 |
7. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 676,000 | 0 | 0 | 3 | 6.12 | 1,176,000 | 2.01 | 0 | 0 | 674,000 | 1.15 | 502,000 | 0.86 |
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9. กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10. กองกิจการขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11. หน่วยตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13. กองสาธารณสุข | 7 | 2,963,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 2,963,600 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,963,600 | 5.08 |
14. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 2 | 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.08 | 824,000 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 824,000 | 1.42 |
รวมทั้งสิน | 44 | 56,277,800 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,137,000 | 0 | 0 | 49 | 100.00 | 58,414,800 | 100.00 | 0 | 200,000 | 2,100,000 | 3.59 | 56,114,800 | 100.00 |
ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 3 | 7,434,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 8.16 | 7,439,000 | 12.73 | 0 | 200,000 | 5,000 | 0.01 | 7,234,000 | 16.31 |
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 4 | 6,057,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,132,000 | 0 | 0 | 8 | 16.33 | 8,189,000 | 14.02 | 0 | 0 | 2,095,000 | 3.59 | 6,094,000 | 10.44 |
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 6 | 1,605,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.24 | 1,605,600 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,605,600 | 2.75 |
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 31 | 41,181,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63.27 | 41,181,200 | 70.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41,181,200 | 70.50 |
รวมทั้งสิน | 44 | 56,277,800 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,137,000 | 0 | 0 | 49 | 100.00 | 58,414,800 | 100.00 | 0 | 200,000 | 2,100,000 | 3.59 | 56,114,800 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 20 ต.ค. 2568