แผนดำเนินงาน
สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 44 | 12,916,260 | 0 | 0 | 14 | 43,841,800 | 0 | 8,763,100 | 48 | 230,945,670 | 850,000 | 0 | 106 | 11.62 | 287,703,730 | 27.39 | 850,000 | 8,763,100 | 254,121,546 | 24.19 | 25,669,084 | 50.43 |
| ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา | 23 | 29,391,400 | 0 | 0 | 10 | 178,915,400 | 11,188,600 | 7,428,200 | 18 | 4,675,980 | 150,000 | 0 | 51 | 5.59 | 212,982,780 | 20.27 | 11,338,600 | 7,428,200 | 169,892,949 | 16.17 | 47,000,231 | 4.48 |
| ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 468 | 384,269,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 82 | 38,860,000 | 0 | 500,000 | 554 | 60.75 | 436,329,400 | 41.54 | 0 | 500,000 | 42,221,817 | 4.02 | 393,607,583 | 37.48 |
| ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 3 | 1,316,000 | 0 | 0 | 7 | 11,770,000 | 1,150,100 | 2,042,720 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 11 | 1.21 | 13,486,000 | 1.28 | 1,150,100 | 2,042,720 | 5,298,046 | 0.50 | 7,295,334 | 0.70 |
| ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 119 | 58,441,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24,410,000 | 0 | 6,000,000 | 168 | 18.42 | 82,851,340 | 7.89 | 0 | 6,000,000 | 18,045,000 | 1.72 | 58,806,340 | 5.60 |
| ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี | 12 | 4,259,300 | 141,661 | 0 | 8 | 10,345,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 22 | 2.41 | 17,102,300 | 1.63 | 1,641,661 | 1,550,000 | 3,488,265 | 0.33 | 13,705,696 | 1.31 |
| รวมทั้งสิน | 669 | 490,593,700 | 141,661 | 0 | 43 | 258,072,200 | 13,838,700 | 19,784,020 | 200 | 301,789,650 | 1,000,000 | 6,500,000 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 14,980,361 | 26,284,020 | 493,067,623 | 46.94 | 546,084,268 | 100.00 |
| กลยุทธ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 1 | 818,000 | 0 | 0 | 1 | 4,500,000 | 0 | 230,000 | 4 | 1,299,370 | 0 | 0 | 6 | 0.66 | 6,617,370 | 0.63 | 0 | 230,000 | 5,333,170 | 53.49 | 1,054,200 | 48.02 |
| 1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย | 25 | 8,598,260 | 0 | 0 | 7 | 3,845,800 | 0 | 200,000 | 11 | 217,472,300 | 0 | 0 | 43 | 4.71 | 229,916,360 | 21.89 | 0 | 200,000 | 219,693,871 | 20.92 | 10,022,489 | 0.96 |
| 1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 5 | 600,000 | 0 | 0 | 1 | 600,000 | 0 | 33,000 | 2 | 600,000 | 0 | 0 | 8 | 0.88 | 1,800,000 | 0.17 | 0 | 33,000 | 600,000 | 0.06 | 1,167,000 | 0.12 |
| 1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 0 | 500,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.55 | 21,446,000 | 2.04 | 0 | 500,100 | 11,566,515 | 1.11 | 9,379,385 | 0.90 |
| 1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 11 | 2,550,000 | 0 | 0 | 3 | 14,100,000 | 0 | 7,800,000 | 30 | 11,274,000 | 850,000 | 0 | 44 | 4.82 | 27,924,000 | 2.66 | 850,000 | 7,800,000 | 16,927,990 | 1.62 | 4,046,010 | 0.39 |
| 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 23 | 29,391,400 | 0 | 0 | 10 | 178,915,400 | 11,188,600 | 7,428,200 | 18 | 4,675,980 | 150,000 | 0 | 51 | 5.59 | 212,982,780 | 20.28 | 11,338,600 | 7,428,200 | 169,892,949 | 16.18 | 47,000,231 | 4.48 |
| 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 468 | 384,269,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 82 | 38,860,000 | 0 | 500,000 | 554 | 60.75 | 436,329,400 | 41.54 | 0 | 500,000 | 42,221,817 | 4.02 | 393,607,583 | 37.48 |
| 4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ | 3 | 1,316,000 | 0 | 0 | 3 | 1,800,000 | 150,000 | 650,000 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 7 | 0.77 | 3,516,000 | 0.33 | 150,000 | 650,000 | 912,920 | 0.09 | 2,103,080 | 0.21 |
| 4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,320,000 | 500,000 | 1,054,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 4,320,000 | 0.41 | 500,000 | 1,054,720 | 3,327,160 | 0.32 | 438,120 | 0.05 |
| 4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 5,650,000 | 0.54 | 500,100 | 338,000 | 1,057,966 | 0.11 | 4,754,134 | 0.46 |
| 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 116 | 56,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24,410,000 | 0 | 6,000,000 | 165 | 18.09 | 81,010,000 | 7.71 | 0 | 6,000,000 | 18,045,000 | 1.72 | 56,965,000 | 5.43 |
| 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | 3 | 1,841,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,841,340 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.18 |
| 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 7 | 1,935,300 | 141,661 | 0 | 7 | 9,145,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.53 | 11,080,300 | 1.05 | 1,641,661 | 1,550,000 | 792,832 | 0.08 | 10,379,129 | 0.99 |
| 6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1,200,000 | 0.11 | 0 | 0 | 197,433 | 0.02 | 1,002,567 | 0.10 |
| 6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 2 | 1,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 3,546,000 | 0.34 | 0 | 0 | 2,498,000 | 0.24 | 1,048,000 | 0.10 |
| 6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,276,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| รวมทั้งสิน | 669 | 490,593,700 | 141,661 | 0 | 43 | 258,072,200 | 13,838,700 | 19,784,020 | 200 | 301,789,650 | 1,000,000 | 6,500,000 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 14,980,361 | 26,284,020 | 493,067,623 | 46.94 | 546,084,268 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 818,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,218,000 | 0.12 | 0 | 0 | 399,800 | 0.04 | 818,200 | 48.00 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 25 | 8,598,260 | 0 | 0 | 7 | 3,845,800 | 0 | 200,000 | 11 | 217,472,300 | 0 | 0 | 43 | 4.71 | 229,916,360 | 21.89 | 0 | 200,000 | 219,693,871 | 20.91 | 10,022,489 | 0.96 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 600,000 | 0 | 0 | 2 | 5,100,000 | 0 | 263,000 | 4 | 1,499,370 | 0 | 0 | 11 | 1.21 | 7,199,370 | 0.69 | 0 | 263,000 | 5,533,370 | 0.53 | 1,403,000 | 0.14 |
| 4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 0 | 500,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.55 | 21,446,000 | 2.04 | 0 | 500,100 | 11,566,515 | 1.10 | 9,379,385 | 0.90 |
| 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 11 | 2,550,000 | 0 | 0 | 3 | 14,100,000 | 0 | 7,800,000 | 30 | 11,274,000 | 850,000 | 0 | 44 | 4.82 | 27,924,000 | 2.66 | 850,000 | 7,800,000 | 16,927,990 | 1.61 | 4,046,010 | 0.39 |
| 6. แผนงานการศึกษา | 23 | 29,391,400 | 0 | 0 | 10 | 178,915,400 | 11,188,600 | 7,428,200 | 18 | 4,675,980 | 150,000 | 0 | 51 | 5.59 | 212,982,780 | 20.27 | 11,338,600 | 7,428,200 | 169,892,949 | 16.17 | 47,000,231 | 4.48 |
| 7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 468 | 384,269,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 82 | 38,860,000 | 0 | 500,000 | 554 | 60.75 | 436,329,400 | 41.54 | 0 | 500,000 | 42,221,817 | 4.02 | 393,607,583 | 37.48 |
| 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 1,316,000 | 0 | 0 | 3 | 1,800,000 | 150,000 | 650,000 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 7 | 0.77 | 3,516,000 | 0.33 | 150,000 | 650,000 | 912,920 | 0.09 | 2,103,080 | 0.21 |
| 9. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,320,000 | 500,000 | 1,054,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 4,320,000 | 0.41 | 500,000 | 1,054,720 | 3,327,160 | 0.32 | 438,120 | 0.05 |
| 10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 5,650,000 | 0.54 | 500,100 | 338,000 | 1,057,966 | 0.10 | 4,754,134 | 0.46 |
| 11. แผนงานการเกษตร | 116 | 56,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24,410,000 | 0 | 6,000,000 | 165 | 18.09 | 81,010,000 | 7.71 | 0 | 6,000,000 | 18,045,000 | 1.72 | 56,965,000 | 5.43 |
| 12. แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 1,841,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,841,340 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.18 |
| 13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 1,935,300 | 141,661 | 0 | 6 | 8,500,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.42 | 10,435,300 | 0.99 | 1,641,661 | 1,550,000 | 502,418 | 0.05 | 10,024,543 | 0.96 |
| 14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,845,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1,845,000 | 0.18 | 0 | 0 | 487,847 | 0.05 | 1,357,153 | 0.13 |
| 15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 2 | 1,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 3,546,000 | 0.34 | 0 | 0 | 2,498,000 | 0.24 | 1,048,000 | 0.10 |
| 16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,276,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| 17. แผนงานการพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. แผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. งบเฉพาะการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 669 | 490,593,700 | 141,661 | 0 | 43 | 258,072,200 | 13,838,700 | 19,784,020 | 200 | 301,789,650 | 1,000,000 | 6,500,000 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 14,980,361 | 26,284,020 | 493,067,623 | 46.94 | 546,084,268 | 100.00 |
| หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักปลัด | 13 | 3,899,300 | 0 | 0 | 8 | 11,270,000 | 650,000 | 1,967,720 | 9 | 4,797,370 | 0 | 0 | 30 | 3.29 | 19,966,670 | 1.90 | 650,000 | 1,967,720 | 12,718,577 | 1.21 | 5,930,373 | 48.55 |
| สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 5 | 1,250,000 | 141,661 | 0 | 3 | 8,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.88 | 9,250,000 | 0.88 | 1,641,661 | 1,500,000 | 300,000 | 0.03 | 9,091,661 | 0.87 |
| กองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักช่าง | 583 | 440,701,540 | 0 | 0 | 6 | 15,045,000 | 0 | 0 | 131 | 63,270,000 | 0 | 6,500,000 | 720 | 78.95 | 519,016,540 | 49.41 | 0 | 6,500,000 | 60,754,664 | 5.78 | 451,761,876 | 43.01 |
| สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 36 | 32,291,400 | 0 | 0 | 14 | 196,015,400 | 11,188,600 | 15,228,200 | 48 | 15,949,980 | 1,000,000 | 0 | 98 | 10.74 | 244,256,780 | 23.25 | 12,188,600 | 15,228,200 | 189,755,332 | 18.06 | 51,461,848 | 4.90 |
| กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองกิจการขนส่ง | 2 | 1,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1,118,000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,118,000 | 0.11 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 450,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 450,000 | 0.04 | 0 | 50,000 | 155,091 | 0.01 | 244,909 | 0.03 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองสาธารณสุข | 27 | 10,057,460 | 0 | 0 | 7 | 3,845,800 | 0 | 200,000 | 11 | 217,472,300 | 0 | 0 | 45 | 4.93 | 231,375,560 | 22.03 | 0 | 200,000 | 219,693,871 | 20.91 | 11,481,689 | 1.10 |
| กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 3 | 23,446,000 | 500,100 | 838,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 7 | 0.77 | 25,022,000 | 2.38 | 500,100 | 838,100 | 9,690,088 | 0.92 | 14,993,912 | 1.43 |
| รวมทั้งสิน | 669 | 490,593,700 | 141,661 | 0 | 43 | 258,072,200 | 13,838,700 | 19,784,020 | 200 | 301,789,650 | 1,000,000 | 6,500,000 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 14,980,361 | 26,284,020 | 493,067,623 | 46.94 | 546,084,268 | 100.00 |
| ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 5 | 2,109,200 | 0 | 0 | 3 | 3,250,000 | 0 | 50,000 | 12 | 6,879,540 | 0 | 0 | 20 | 2.19 | 12,238,740 | 1.17 | 0 | 50,000 | 9,932,483 | 0.95 | 2,256,257 | 48.21 |
| ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 2 | 1,255,400 | 0 | 0 | 2 | 4,550,000 | 0 | 230,000 | 26 | 6,699,370 | 1,000,000 | 0 | 30 | 3.29 | 12,504,770 | 1.19 | 1,000,000 | 230,000 | 11,601,350 | 1.10 | 1,673,420 | 0.16 |
| ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 129 | 94,500,300 | 0 | 0 | 2 | 600,000 | 700,000 | 19,000 | 57 | 26,905,440 | 0 | 6,000,000 | 188 | 20.62 | 122,005,740 | 11.61 | 700,000 | 6,019,000 | 21,186,929 | 2.02 | 95,499,811 | 9.10 |
| ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 533 | 392,728,800 | 141,661 | 0 | 36 | 249,672,200 | 13,138,700 | 19,485,020 | 105 | 261,305,300 | 0 | 500,000 | 674 | 73.90 | 903,706,300 | 86.03 | 13,280,361 | 19,985,020 | 450,346,861 | 42.87 | 446,654,780 | 42.53 |
| รวมทั้งสิน | 669 | 490,593,700 | 141,661 | 0 | 43 | 258,072,200 | 13,838,700 | 19,784,020 | 200 | 301,789,650 | 1,000,000 | 6,500,000 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 14,980,361 | 26,284,020 | 493,067,623 | 46.94 | 546,084,268 | 100 |
| ประเภทแผน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| แผนประจำปี | 630 | 442,610,100 | 141,661 | 0 | 41 | 253,464,200 | 13,838,700 | 19,554,020 | 190 | 293,190,280 | 1,000,000 | 6,500,000 | 861 | 94.41 | 989,264,580 | 94.17 | 14,980,361 | 26,054,020 | 480,371,253 | 45.73 | 497,819,668 | 0.00 |
| แผนเพิ่มเติม | 39 | 47,983,600 | 0 | 0 | 2 | 4,608,000 | 0 | 230,000 | 10 | 8,599,370 | 0 | 0 | 51 | 5.59 | 61,190,970 | 5.83 | 0 | 230,000 | 12,696,370 | 1.21 | 48,264,600 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 669 | 490,593,700 | 141,661 | 0 | 43 | 258,072,200 | 13,838,700 | 19,784,020 | 200 | 301,789,650 | 1,000,000 | 6,500,000 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 14,980,361 | 26,284,020 | 493,067,623 | 46.94 | 546,084,268 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 3 พ.ค. 2569