• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนดำเนินงาน

สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 19 7,301,460 0 0 2 18,640,000 500,000 1,000,000 84 212,885,400 1,310,000 4,244,800 105 6.91238,826,86018.301,810,000 5,244,800 217,852,800 16.70 17,539,260 61.00
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา 16 33,876,920 100,000 0 6 147,028,000 23,222,150 4,987,700 34 22,405,130 10,087,700 4,000,000 56 3.68203,310,05015.5833,409,850 8,987,700 178,813,475 13.71 48,918,725 3.75
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 579 416,294,000 0 700,000 62 47,634,000 300,000 4,459,000 620 295,231,000 0 81,382,000 1,261 82.96759,159,00058.19300,000 86,541,000 245,828,023 18.84 427,089,977 32.74
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1 4,959,000 0 3,090,000 3 4,240,000 500,000 1,275,000 7 7,895,000 0 3,098,000 11 0.7217,094,0001.31500,000 7,463,000 6,847,903 0.52 3,283,097 0.26
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32 15,527,000 0 0 5 1,684,000 0 0 18 7,784,000 0 0 55 3.6224,995,0001.920 0 9,205,300 0.71 15,789,700 1.22
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี 18 9,818,300 0 0 9 49,366,300 797,907 18,333,000 5 2,150,000 0 143,447 32 2.1161,334,6004.70797,907 18,476,447 30,334,235 2.32 13,321,825 1.03
รวมทั้งสิน 665 487,776,680 100,000 3,790,000 87 268,592,300 25,320,057 30,054,700 768 548,350,530 11,397,700 92,868,247 1,520 100.00 1,304,719,510 100.00 36,817,757 126,712,947 688,881,736 52.80 525,942,584 100.00

กลยุทธ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 13 5,958,500 0 0 0 0 0 0 11 183,025,000 0 2,472,800 24 1.58188,983,50014.490 2,472,800 174,782,100 60.52 11,728,600 60.52
1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 3 842,960 0 0 0 0 0 0 21 5,042,000 250,000 922,000 24 1.585,884,9600.45250,000 922,000 4,302,400 0.33 910,560 0.07
1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 0 0 0 0 2 18,640,000 500,000 1,000,000 9 6,050,000 1,060,000 450,000 11 0.7224,690,0001.891,560,000 1,450,000 20,403,415 1.57 4,396,585 0.34
1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 500,000 0 0 0 0 0 0 43 18,768,400 0 400,000 46 3.0319,268,4001.480 400,000 18,364,885 1.41 503,515 0.04
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 16 33,876,920 100,000 0 6 147,028,000 23,222,150 4,987,700 34 22,405,130 10,087,700 4,000,000 56 3.68203,310,05015.5833,409,850 8,987,700 178,813,475 13.71 48,918,725 3.75
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 579 416,294,000 0 700,000 62 47,634,000 300,000 4,459,000 620 295,231,000 0 81,382,000 1,261 82.96759,159,00058.19300,000 86,541,000 245,828,023 18.85 427,089,977 32.74
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 0 0 0 0 1 2,040,000 0 0 7 7,895,000 0 3,098,000 8 0.539,935,0000.760 3,098,000 5,996,198 0.46 840,802 0.07
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ 1 4,959,000 0 3,090,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.074,959,0000.380 3,090,000 0 0.00 1,869,000 0.15
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมดารพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 0 0 0 0 2 2,200,000 500,000 1,275,000 0 0 0 0 2 0.132,200,0000.17500,000 1,275,000 851,705 0.07 573,295 0.05
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 32 15,527,000 0 0 4 1,284,000 0 0 16 7,604,000 0 0 52 3.4224,415,0001.870 0 8,638,000 0.67 15,777,000 1.21
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 0 0 0 0 1 400,000 0 0 2 180,000 0 0 3 0.20580,0000.040 0 567,300 0.05 12,700 0.01
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 11 5,056,300 0 0 7 47,646,300 597,907 18,333,000 3 850,000 0 43,447 21 1.3853,552,6004.11597,907 18,376,447 27,640,562 2.12 8,133,498 0.63
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 2 400,000 0 0 2 1,720,000 200,000 0 0 0 0 0 4 0.262,120,0000.16200,000 0 1,493,673 0.12 826,327 0.07
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,300,000 0 100,000 2 0.131,300,0000.100 100,000 1,200,000 0.10 0 0.01
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 5 4,362,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.334,362,0000.330 0 0 0.00 4,362,000 0.34
รวมทั้งสิน 665 487,776,680 100,000 3,790,000 87 268,592,300 25,320,057 30,054,700 768 548,350,530 11,397,700 92,868,247 1,520 100.00 1,304,719,510 100.00 36,817,757 126,712,947 688,881,736 52.80 525,942,584 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 42,960 0 0 0 0 0 0 8 1,842,000 0 222,000 9 0.591,884,9600.140 222,000 1,570,000 0.12 92,960 59.62
2. แผนงานสาธารณสุข 13 5,958,500 0 0 0 0 0 0 12 183,093,400 0 2,472,800 25 1.65189,051,90014.490 2,472,800 174,850,500 13.40 11,728,600 0.90
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 2 800,000 0 0 0 0 0 0 13 3,200,000 250,000 700,000 15 0.994,000,0000.31250,000 700,000 2,732,400 0.21 817,600 0.07
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) 0 0 0 0 2 18,640,000 500,000 1,000,000 7 5,050,000 1,060,000 450,000 9 0.5923,690,0001.821,560,000 1,450,000 19,428,635 1.49 4,371,365 0.34
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) 3 500,000 0 0 0 0 0 0 44 19,700,000 0 400,000 47 3.0920,200,0001.550 400,000 19,271,265 1.48 528,735 0.05
6. แผนงานการศึกษา 16 33,876,920 100,000 0 6 147,028,000 23,222,150 4,987,700 34 22,405,130 10,087,700 4,000,000 56 3.68203,310,05015.5833,409,850 8,987,700 178,813,475 13.71 48,918,725 3.75
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 579 416,294,000 0 700,000 62 47,634,000 300,000 4,459,000 620 295,231,000 0 81,382,000 1,261 82.96759,159,00058.19300,000 86,541,000 245,828,023 18.84 427,089,977 32.74
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 1 2,040,000 0 0 7 7,895,000 0 3,098,000 8 0.539,935,0000.760 3,098,000 5,996,198 0.46 840,802 0.07
9. แผนงานการเกษตร 1 4,959,000 0 3,090,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.074,959,0000.380 3,090,000 0 0.00 1,869,000 0.15
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 2 2,200,000 500,000 1,275,000 0 0 0 0 2 0.132,200,0000.17500,000 1,275,000 851,705 0.07 573,295 0.05
11. แผนงานการเกษตร 32 15,527,000 0 0 4 1,284,000 0 0 15 7,299,000 0 0 51 3.3624,110,0001.850 0 8,336,000 0.64 15,774,000 1.21
12. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 400,000 0 0 3 485,000 0 0 4 0.26885,0000.070 0 869,300 0.07 15,700 0.01
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 5,056,300 0 0 7 47,646,300 597,907 18,333,000 3 850,000 0 43,447 21 1.3853,552,6004.10597,907 18,376,447 27,640,562 2.12 8,133,498 0.63
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 400,000 0 0 2 1,720,000 200,000 0 0 0 0 0 4 0.262,120,0000.16200,000 0 1,493,673 0.11 826,327 0.07
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,300,000 0 100,000 2 0.131,300,0000.100 100,000 1,200,000 0.09 0 0.00
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 4,362,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.334,362,0000.330 0 0 0.00 4,362,000 0.34
17. แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. งบเฉพาะการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 665 487,776,680 100,000 3,790,000 87 268,592,300 25,320,057 30,054,700 768 548,350,530 11,397,700 92,868,247 1,520 100.00 1,304,719,510 100.00 36,817,757 126,712,947 688,881,736 52.80 525,942,584 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
อบจ.ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักปลัด 7 6,799,960 0 3,090,000 2 42,040,000 0 14,383,000 30 9,022,000 250,000 1,120,000 39 2.5757,861,9604.44250,000 18,593,000 34,866,323 2.67 4,652,637 60.01
สนง.เลขานุการ อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2 2,900,000 0 0 4 6,961,000 597,907 3,950,000 3 6,200,000 0 3,000,000 9 0.5916,061,0001.23597,907 6,950,000 3,837,950 0.29 5,870,957 0.45
กองคลัง 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0750,0000.000 0 0 0.00 50,000 0.01
สำนักช่าง 612 432,071,000 0 700,000 68 50,638,000 500,000 4,459,000 635 302,530,000 0 81,382,000 1,315 86.51785,239,00060.18500,000 86,541,000 255,657,696 19.59 443,540,304 34.00
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 19 34,376,920 100,000 0 7 147,413,300 23,222,150 4,987,700 83 46,455,130 11,147,700 4,650,000 109 7.17228,245,35017.4934,469,850 9,637,700 203,619,895 15.61 49,457,605 3.80
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองการเจ้าหน้าที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองกิจการขนส่ง 6 1,258,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.401,258,3000.100 0 0 0.00 1,258,300 0.10
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 1 300,000 0 0 1 150,000 0 43,447 2 0.13450,0000.030 43,447 340,977 0.03 65,576 0.01
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองสาธารณสุข 13 5,958,500 0 0 1 400,000 0 0 14 183,293,400 0 2,472,800 28 1.84189,651,90014.540 2,472,800 175,437,800 13.45 11,741,300 0.90
กองการท่องเที่ยวและกีฬา 5 4,362,000 0 0 4 20,840,000 1,000,000 2,275,000 2 700,000 0 200,000 11 0.7225,902,0001.991,000,000 2,475,000 15,121,095 1.16 9,305,905 0.72
รวมทั้งสิน 665 487,776,680 100,000 3,790,000 87 268,592,300 25,320,057 30,054,700 768 548,350,530 11,397,700 92,868,247 1,520 100.00 1,304,719,510 100.00 36,817,757 126,712,947 688,881,736 52.80 525,942,584 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 59 57,880,320 0 0 0 0 0 0 16 2,749,000 0 43,447 75 4.9360,629,3204.650 43,447 2,704,841 0.21 57,881,032 64.11
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 5 1,157,600 0 0 1 40,000,000 0 14,383,000 37 19,914,100 1,060,000 650,000 43 2.8361,071,7004.681,060,000 15,033,000 45,872,005 3.52 1,226,695 0.10
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 8 2,627,000 100,000 0 9 2,869,300 500,000 450,000 34 22,046,030 10,087,700 0 51 3.3627,542,3302.1110,687,700 450,000 34,270,645 2.63 3,509,385 0.27
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 593 426,111,760 0 3,790,000 77 225,723,000 24,820,057 15,221,700 681 503,641,400 250,000 92,174,800 1,351 88.881,155,476,16088.5625,070,057 111,186,500 606,034,245 46.45 463,325,472 35.52
รวมทั้งสิน 665 487,776,680 100,000 3,790,000 87 268,592,300 25,320,057 30,054,700 768 548,350,530 11,397,700 92,868,247 1,520 100.00 1,304,719,510 100.00 36,817,757 126,712,947 688,881,736 52.80 525,942,584 100.00

ประเภทแผน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
แผนประจำปี 524 348,775,400 100,000 3,790,000 86 266,552,300 25,320,057 30,054,700 749 539,563,100 11,397,700 92,646,247 1,359 89.411,154,890,80088.5236,817,757 126,490,947 679,195,663 52.06 386,021,947 89.27
แผนเพิ่มเติม 141 139,001,280 0 0 1 2,040,000 0 0 19 8,787,430 0 222,000 161 10.59149,828,71011.480 222,000 9,686,073 0.74 139,920,637 10.73
รวมทั้งสิน 665 487,776,680 100,000 3,790,000 87 268,592,300 25,320,057 30,054,700 768 548,350,530 11,397,700 92,868,247 1,520 100.00 1,304,719,510 100.00 36,817,757 126,712,947 688,881,736 52.80 525,942,584 100.00

ประมวผลวันที่ 20 ต.ค. 2568