แผนดำเนินงาน
สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 79 | 30,864,360 | 0 | 0 | 9 | 37,796,000 | 0 | 5,300,100 | 13 | 213,144,000 | 0 | 0 | 101 | 11.61 | 281,804,360 | 28.23 | 0 | 5,300,100 | 224,846,409 | 22.52 | 51,657,851 | 38.27 |
| ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา | 42 | 34,720,980 | 0 | 0 | 4 | 176,457,400 | 200,000 | 5,359,200 | 2 | 200,000 | 120,000 | 0 | 48 | 5.52 | 211,378,380 | 21.17 | 320,000 | 5,359,200 | 84,270,672 | 8.44 | 122,068,508 | 12.23 |
| ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 503 | 372,128,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13 | 6,473,000 | 0 | 0 | 520 | 59.77 | 391,801,400 | 39.24 | 0 | 0 | 8,008,867 | 0.80 | 383,792,533 | 38.44 |
| ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 8 | 4,936,000 | 0 | 0 | 3 | 8,550,000 | 500,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.26 | 13,486,000 | 1.35 | 500,100 | 0 | 2,538,134 | 0.25 | 11,447,966 | 1.15 |
| ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 168 | 82,851,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 19.31 | 82,851,340 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 82,851,340 | 8.30 |
| ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี | 17 | 7,954,300 | 0 | 0 | 4 | 8,150,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1 | 998,000 | 0 | 0 | 22 | 2.53 | 17,102,300 | 1.71 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,041,273 | 0.10 | 16,061,027 | 1.61 |
| รวมทั้งสิน | 817 | 533,455,380 | 0 | 0 | 24 | 244,153,400 | 2,200,100 | 12,159,300 | 29 | 220,815,000 | 120,000 | 0 | 870 | 100.00 | 998,423,780 | 100.00 | 2,320,100 | 12,159,300 | 320,705,355 | 32.12 | 667,879,225 | 100.00 |
| กลยุทธ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 2 | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 918,000 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 918,000 | 33.12 |
| 1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย | 34 | 15,846,360 | 0 | 0 | 5 | 3,000,000 | 0 | 0 | 4 | 211,070,000 | 0 | 0 | 43 | 4.94 | 229,916,360 | 23.03 | 0 | 0 | 212,943,196 | 21.33 | 16,973,164 | 1.70 |
| 1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 6 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600,000 | 0 | 0 | 8 | 0.92 | 1,800,000 | 0.18 | 0 | 0 | 600,000 | 0.07 | 1,200,000 | 0.13 |
| 1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 0 | 500,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.57 | 21,446,000 | 2.15 | 0 | 500,100 | 5,425,223 | 0.55 | 15,520,677 | 1.56 |
| 1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 35 | 12,550,000 | 0 | 0 | 2 | 14,000,000 | 0 | 4,800,000 | 6 | 1,174,000 | 0 | 0 | 43 | 4.94 | 27,724,000 | 2.78 | 0 | 4,800,000 | 5,877,990 | 0.59 | 17,046,010 | 1.71 |
| 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 42 | 34,720,980 | 0 | 0 | 4 | 176,457,400 | 200,000 | 5,359,200 | 2 | 200,000 | 120,000 | 0 | 48 | 5.52 | 211,378,380 | 21.17 | 320,000 | 5,359,200 | 84,270,672 | 8.45 | 122,068,508 | 12.23 |
| 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 503 | 372,128,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13 | 6,473,000 | 0 | 0 | 520 | 59.77 | 391,801,400 | 39.24 | 0 | 0 | 8,008,867 | 0.81 | 383,792,533 | 38.44 |
| 4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ | 7 | 3,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.80 | 3,516,000 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,516,000 | 0.36 |
| 4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ | 1 | 1,420,000 | 0 | 0 | 1 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 4,320,000 | 0.43 | 0 | 0 | 1,620,000 | 0.17 | 2,700,000 | 0.28 |
| 4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 5,650,000 | 0.57 | 500,100 | 0 | 918,134 | 0.10 | 5,231,966 | 0.53 |
| 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 165 | 81,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.97 | 81,010,000 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81,010,000 | 8.12 |
| 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | 3 | 1,841,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 1,841,340 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.19 |
| 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 10 | 2,930,300 | 0 | 0 | 4 | 8,150,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.61 | 11,080,300 | 1.11 | 1,500,000 | 1,500,000 | 43,273 | 0.01 | 11,037,027 | 1.11 |
| 6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 1,200,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,200,000 | 0.13 |
| 6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 3 | 2,548,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 998,000 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 3,546,000 | 0.36 | 0 | 0 | 998,000 | 0.10 | 2,548,000 | 0.26 |
| 6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.34 | 1,276,000 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| รวมทั้งสิน | 817 | 533,455,380 | 0 | 0 | 24 | 244,153,400 | 2,200,100 | 12,159,300 | 29 | 220,815,000 | 120,000 | 0 | 870 | 100.00 | 998,423,780 | 100.00 | 2,320,100 | 12,159,300 | 320,705,355 | 32.12 | 667,879,225 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 918,000 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 918,000 | 33.12 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 34 | 15,846,360 | 0 | 0 | 5 | 3,000,000 | 0 | 0 | 4 | 211,070,000 | 0 | 0 | 43 | 4.94 | 229,916,360 | 23.03 | 0 | 0 | 212,943,196 | 21.33 | 16,973,164 | 1.70 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600,000 | 0 | 0 | 8 | 0.92 | 1,800,000 | 0.18 | 0 | 0 | 600,000 | 0.06 | 1,200,000 | 0.13 |
| 4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 0 | 500,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.57 | 21,446,000 | 2.15 | 0 | 500,100 | 5,425,223 | 0.54 | 15,520,677 | 1.56 |
| 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 35 | 12,550,000 | 0 | 0 | 2 | 14,000,000 | 0 | 4,800,000 | 6 | 1,174,000 | 0 | 0 | 43 | 4.94 | 27,724,000 | 2.78 | 0 | 4,800,000 | 5,877,990 | 0.59 | 17,046,010 | 1.71 |
| 6. แผนงานการศึกษา | 42 | 34,720,980 | 0 | 0 | 4 | 176,457,400 | 200,000 | 5,359,200 | 2 | 200,000 | 120,000 | 0 | 48 | 5.52 | 211,378,380 | 21.17 | 320,000 | 5,359,200 | 84,270,672 | 8.44 | 122,068,508 | 12.23 |
| 7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 503 | 372,128,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13 | 6,473,000 | 0 | 0 | 520 | 59.77 | 391,801,400 | 39.24 | 0 | 0 | 8,008,867 | 0.80 | 383,792,533 | 38.44 |
| 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 3,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.80 | 3,516,000 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,516,000 | 0.36 |
| 9. แผนงานการเกษตร | 1 | 1,420,000 | 0 | 0 | 1 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 4,320,000 | 0.43 | 0 | 0 | 1,620,000 | 0.16 | 2,700,000 | 0.28 |
| 10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 5,650,000 | 0.57 | 500,100 | 0 | 918,134 | 0.09 | 5,231,966 | 0.53 |
| 11. แผนงานการเกษตร | 165 | 81,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.97 | 81,010,000 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81,010,000 | 8.12 |
| 12. แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 1,841,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 1,841,340 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.19 |
| 13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 2,285,300 | 0 | 0 | 4 | 8,150,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.49 | 10,435,300 | 1.05 | 1,500,000 | 1,500,000 | 43,273 | 0.00 | 10,392,027 | 1.05 |
| 14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 2 | 1,845,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 1,845,000 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,845,000 | 0.19 |
| 15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 3 | 2,548,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 998,000 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 3,546,000 | 0.36 | 0 | 0 | 998,000 | 0.10 | 2,548,000 | 0.26 |
| 16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 1,276,000 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| 17. แผนงานการพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. แผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. งบเฉพาะการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 817 | 533,455,380 | 0 | 0 | 24 | 244,153,400 | 2,200,100 | 12,159,300 | 29 | 220,815,000 | 120,000 | 0 | 870 | 100.00 | 998,423,780 | 100.00 | 2,320,100 | 12,159,300 | 320,705,355 | 32.12 | 667,879,225 | 100.00 |
| หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักปลัด | 22 | 9,769,300 | 0 | 0 | 1 | 2,900,000 | 0 | 0 | 3 | 1,598,000 | 0 | 0 | 26 | 2.99 | 14,267,300 | 1.43 | 0 | 0 | 3,218,000 | 0.32 | 11,049,300 | 34.17 |
| สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 5 | 1,250,000 | 0 | 0 | 3 | 8,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.92 | 9,250,000 | 0.93 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00 | 9,250,000 | 0.93 |
| กองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักช่าง | 669 | 454,815,540 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13 | 6,473,000 | 0 | 0 | 686 | 78.85 | 474,488,540 | 47.52 | 0 | 0 | 8,008,867 | 0.80 | 466,479,673 | 46.73 |
| สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 79 | 47,620,980 | 0 | 0 | 7 | 193,457,400 | 200,000 | 10,159,200 | 8 | 1,374,000 | 120,000 | 0 | 94 | 10.80 | 242,452,380 | 24.28 | 320,000 | 10,159,200 | 92,341,015 | 9.25 | 140,272,165 | 14.05 |
| กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองกิจการขนส่ง | 2 | 1,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 1,118,000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,118,000 | 0.12 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 450,000 | 0.05 | 0 | 0 | 43,273 | 0.00 | 406,727 | 0.05 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองสาธารณสุข | 36 | 17,305,560 | 0 | 0 | 5 | 3,000,000 | 0 | 0 | 4 | 211,070,000 | 0 | 0 | 45 | 5.17 | 231,375,560 | 23.17 | 0 | 0 | 212,943,196 | 21.33 | 18,432,364 | 1.85 |
| กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 3 | 23,446,000 | 500,100 | 500,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 7 | 0.81 | 25,022,000 | 2.51 | 500,100 | 500,100 | 4,151,004 | 0.42 | 20,870,996 | 2.10 |
| รวมทั้งสิน | 817 | 533,455,380 | 0 | 0 | 24 | 244,153,400 | 2,200,100 | 12,159,300 | 29 | 220,815,000 | 120,000 | 0 | 870 | 100.00 | 998,423,780 | 100.00 | 2,320,100 | 12,159,300 | 320,705,355 | 32.12 | 667,879,225 | 100.00 |
| ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 12 | 7,914,740 | 0 | 0 | 2 | 3,150,000 | 0 | 0 | 6 | 1,174,000 | 0 | 0 | 20 | 2.30 | 12,238,740 | 1.23 | 0 | 0 | 4,171,263 | 0.42 | 8,067,477 | 33.90 |
| ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 24 | 6,209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 25 | 2.87 | 6,309,000 | 0.63 | 0 | 0 | 100,000 | 0.01 | 6,209,000 | 0.63 |
| ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 182 | 104,307,740 | 0 | 0 | 1 | 300,000 | 200,000 | 0 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 184 | 21.15 | 104,907,740 | 10.51 | 200,000 | 0 | 708,642 | 0.07 | 104,399,098 | 10.46 |
| ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 599 | 415,023,900 | 0 | 0 | 21 | 240,703,400 | 2,000,100 | 12,159,300 | 21 | 219,241,000 | 120,000 | 0 | 641 | 73.68 | 874,968,300 | 87.63 | 2,120,100 | 12,159,300 | 315,725,450 | 31.62 | 549,203,650 | 55.01 |
| รวมทั้งสิน | 817 | 533,455,380 | 0 | 0 | 24 | 244,153,400 | 2,200,100 | 12,159,300 | 29 | 220,815,000 | 120,000 | 0 | 870 | 100.00 | 998,423,780 | 100.00 | 2,320,100 | 12,159,300 | 320,705,355 | 32.12 | 667,879,225 | 100 |
| ประเภทแผน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| แผนประจำปี | 808 | 524,296,180 | 0 | 0 | 24 | 244,153,400 | 2,200,100 | 12,159,300 | 29 | 220,815,000 | 120,000 | 0 | 861 | 98.97 | 989,264,580 | 99.08 | 2,320,100 | 12,159,300 | 320,705,355 | 32.12 | 658,720,025 | 0.00 |
| แผนเพิ่มเติม | 9 | 9,159,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.03 | 9,159,200 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,159,200 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 817 | 533,455,380 | 0 | 0 | 24 | 244,153,400 | 2,200,100 | 12,159,300 | 29 | 220,815,000 | 120,000 | 0 | 870 | 100.00 | 998,423,780 | 100.00 | 2,320,100 | 12,159,300 | 320,705,355 | 32.12 | 667,879,225 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 28 ม.ค. 2569