แผนดำเนินงาน
สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 45 | 13,210,760 | 0 | 500,000 | 20 | 46,383,900 | 300,000 | 12,392,100 | 55 | 233,169,070 | 850,000 | 294,000 | 120 | 12.95 | 292,763,730 | 27.73 | 1,150,000 | 13,186,100 | 257,857,583 | 24.43 | 22,870,047 | 50.82 |
| ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา | 24 | 29,486,300 | 0 | 0 | 10 | 178,915,400 | 11,188,600 | 7,428,200 | 18 | 4,675,980 | 150,000 | 0 | 52 | 5.61 | 213,077,680 | 20.19 | 11,338,600 | 7,428,200 | 169,892,949 | 16.09 | 47,095,131 | 4.47 |
| ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 468 | 384,269,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 82 | 38,860,000 | 0 | 500,000 | 554 | 59.76 | 436,329,400 | 41.33 | 0 | 500,000 | 42,973,537 | 4.07 | 392,855,863 | 37.22 |
| ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 3 | 1,316,000 | 0 | 0 | 7 | 11,770,000 | 1,150,100 | 1,942,720 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 11 | 1.19 | 13,486,000 | 1.28 | 1,150,100 | 1,942,720 | 5,298,046 | 0.50 | 7,395,334 | 0.71 |
| ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 118 | 58,359,200 | 0 | 0 | 1 | 82,140 | 0 | 0 | 49 | 24,410,000 | 0 | 6,000,000 | 168 | 18.12 | 82,851,340 | 7.85 | 0 | 6,000,000 | 18,119,007 | 1.72 | 58,732,333 | 5.57 |
| ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี | 8 | 3,174,000 | 0 | 0 | 8 | 10,345,000 | 1,641,661 | 1,550,000 | 6 | 3,583,300 | 0 | 650,000 | 22 | 2.37 | 17,102,300 | 1.62 | 1,641,661 | 2,200,000 | 3,873,565 | 0.37 | 12,670,396 | 1.21 |
| รวมทั้งสิน | 666 | 489,815,660 | 0 | 500,000 | 50 | 260,696,440 | 14,280,361 | 23,313,020 | 211 | 305,098,350 | 1,000,000 | 7,444,000 | 927 | 100.00 | 1,055,610,450 | 100.00 | 15,280,361 | 31,257,020 | 498,014,687 | 47.18 | 541,619,104 | 100.00 |
| กลยุทธ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 4 | 1,428,000 | 0 | 0 | 1 | 4,500,000 | 0 | 230,000 | 5 | 1,419,370 | 0 | 0 | 10 | 1.08 | 7,347,370 | 0.70 | 0 | 230,000 | 5,453,170 | 53.26 | 1,664,200 | 48.78 |
| 1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย | 15 | 4,752,760 | 0 | 500,000 | 13 | 6,387,900 | 0 | 3,189,000 | 15 | 218,775,700 | 0 | 294,000 | 43 | 4.64 | 229,916,360 | 21.78 | 0 | 3,983,000 | 220,887,948 | 20.93 | 5,045,412 | 0.48 |
| 1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 7 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1 | 600,000 | 0 | 573,000 | 4 | 1,400,000 | 0 | 0 | 12 | 1.29 | 3,900,000 | 0.37 | 0 | 573,000 | 1,400,000 | 0.14 | 1,927,000 | 0.19 |
| 1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 300,000 | 600,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.54 | 21,446,000 | 2.03 | 300,000 | 600,100 | 13,188,475 | 1.25 | 7,957,425 | 0.76 |
| 1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 17 | 4,780,000 | 0 | 0 | 3 | 14,100,000 | 0 | 7,800,000 | 30 | 11,274,000 | 850,000 | 0 | 50 | 5.39 | 30,154,000 | 2.86 | 850,000 | 7,800,000 | 16,927,990 | 1.61 | 6,276,010 | 0.60 |
| 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 24 | 29,486,300 | 0 | 0 | 10 | 178,915,400 | 11,188,600 | 7,428,200 | 18 | 4,675,980 | 150,000 | 0 | 52 | 5.61 | 213,077,680 | 20.19 | 11,338,600 | 7,428,200 | 169,892,949 | 16.10 | 47,095,131 | 4.47 |
| 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 468 | 384,269,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 82 | 38,860,000 | 0 | 500,000 | 554 | 59.76 | 436,329,400 | 41.33 | 0 | 500,000 | 42,973,537 | 4.08 | 392,855,863 | 37.22 |
| 4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ | 3 | 1,316,000 | 0 | 0 | 3 | 1,800,000 | 150,000 | 650,000 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 7 | 0.76 | 3,516,000 | 0.33 | 150,000 | 650,000 | 912,920 | 0.09 | 2,103,080 | 0.20 |
| 4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,320,000 | 500,000 | 1,054,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 4,320,000 | 0.41 | 500,000 | 1,054,720 | 3,327,160 | 0.32 | 438,120 | 0.05 |
| 4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 5,650,000 | 0.54 | 500,100 | 238,000 | 1,057,966 | 0.11 | 4,854,134 | 0.46 |
| 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 116 | 56,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24,410,000 | 0 | 6,000,000 | 165 | 17.80 | 81,010,000 | 7.67 | 0 | 6,000,000 | 18,045,000 | 1.71 | 56,965,000 | 5.40 |
| 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | 2 | 1,759,200 | 0 | 0 | 1 | 82,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.32 | 1,841,340 | 0.17 | 0 | 0 | 74,007 | 0.01 | 1,767,333 | 0.17 |
| 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 3 | 850,000 | 0 | 0 | 7 | 9,145,000 | 1,641,661 | 1,550,000 | 4 | 1,085,300 | 0 | 650,000 | 14 | 1.51 | 11,080,300 | 1.05 | 1,641,661 | 2,200,000 | 1,178,132 | 0.12 | 9,343,829 | 0.89 |
| 6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1,200,000 | 0.11 | 0 | 0 | 197,433 | 0.02 | 1,002,567 | 0.10 |
| 6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 2 | 1,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | 3,546,000 | 0.34 | 0 | 0 | 2,498,000 | 0.24 | 1,048,000 | 0.10 |
| 6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.32 | 1,276,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| รวมทั้งสิน | 666 | 489,815,660 | 0 | 500,000 | 50 | 260,696,440 | 14,280,361 | 23,313,020 | 211 | 305,098,350 | 1,000,000 | 7,444,000 | 927 | 100.00 | 1,055,610,450 | 100.00 | 15,280,361 | 31,257,020 | 498,014,687 | 47.18 | 541,619,104 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 1,428,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 520,000 | 0 | 0 | 7 | 0.76 | 1,948,000 | 0.18 | 0 | 0 | 519,800 | 0.05 | 1,428,200 | 48.76 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 15 | 4,752,760 | 0 | 500,000 | 13 | 6,387,900 | 0 | 3,189,000 | 15 | 218,775,700 | 0 | 294,000 | 43 | 4.64 | 229,916,360 | 21.78 | 0 | 3,983,000 | 220,887,948 | 20.93 | 5,045,412 | 0.48 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 1,900,000 | 0 | 0 | 2 | 5,100,000 | 0 | 803,000 | 6 | 2,299,370 | 0 | 0 | 15 | 1.62 | 9,299,370 | 0.88 | 0 | 803,000 | 6,333,370 | 0.60 | 2,163,000 | 0.21 |
| 4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 300,000 | 600,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.54 | 21,446,000 | 2.03 | 300,000 | 600,100 | 13,188,475 | 1.25 | 7,957,425 | 0.76 |
| 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 17 | 4,780,000 | 0 | 0 | 3 | 14,100,000 | 0 | 7,800,000 | 30 | 11,274,000 | 850,000 | 0 | 50 | 5.39 | 30,154,000 | 2.86 | 850,000 | 7,800,000 | 16,927,990 | 1.60 | 6,276,010 | 0.60 |
| 6. แผนงานการศึกษา | 24 | 29,486,300 | 0 | 0 | 10 | 178,915,400 | 11,188,600 | 7,428,200 | 18 | 4,675,980 | 150,000 | 0 | 52 | 5.61 | 213,077,680 | 20.19 | 11,338,600 | 7,428,200 | 169,892,949 | 16.09 | 47,095,131 | 4.47 |
| 7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 468 | 384,269,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 82 | 38,860,000 | 0 | 500,000 | 554 | 59.76 | 436,329,400 | 41.33 | 0 | 500,000 | 42,973,537 | 4.07 | 392,855,863 | 37.22 |
| 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 1,316,000 | 0 | 0 | 3 | 1,800,000 | 150,000 | 650,000 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 7 | 0.75 | 3,516,000 | 0.33 | 150,000 | 650,000 | 912,920 | 0.09 | 2,103,080 | 0.20 |
| 9. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,320,000 | 500,000 | 1,054,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 4,320,000 | 0.41 | 500,000 | 1,054,720 | 3,327,160 | 0.32 | 438,120 | 0.05 |
| 10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 5,650,000 | 0.54 | 500,100 | 238,000 | 1,057,966 | 0.10 | 4,854,134 | 0.46 |
| 11. แผนงานการเกษตร | 116 | 56,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24,410,000 | 0 | 6,000,000 | 165 | 17.80 | 81,010,000 | 7.67 | 0 | 6,000,000 | 18,045,000 | 1.71 | 56,965,000 | 5.40 |
| 12. แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 1,759,200 | 0 | 0 | 1 | 82,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.32 | 1,841,340 | 0.17 | 0 | 0 | 74,007 | 0.01 | 1,767,333 | 0.17 |
| 13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 850,000 | 0 | 0 | 6 | 8,500,000 | 1,641,661 | 1,550,000 | 4 | 1,085,300 | 0 | 650,000 | 13 | 1.40 | 10,435,300 | 0.99 | 1,641,661 | 2,200,000 | 887,718 | 0.08 | 8,989,243 | 0.86 |
| 14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,845,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1,845,000 | 0.18 | 0 | 0 | 487,847 | 0.05 | 1,357,153 | 0.13 |
| 15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 2 | 1,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | 3,546,000 | 0.34 | 0 | 0 | 2,498,000 | 0.24 | 1,048,000 | 0.10 |
| 16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.32 | 1,276,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| 17. แผนงานการพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. แผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. งบเฉพาะการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 666 | 489,815,660 | 0 | 500,000 | 50 | 260,696,440 | 14,280,361 | 23,313,020 | 211 | 305,098,350 | 1,000,000 | 7,444,000 | 927 | 100.00 | 1,055,610,450 | 100.00 | 15,280,361 | 31,257,020 | 498,014,687 | 47.18 | 541,619,104 | 100.00 |
| หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักปลัด | 17 | 5,424,000 | 0 | 0 | 7 | 11,220,000 | 650,000 | 2,507,720 | 14 | 6,152,670 | 0 | 0 | 38 | 4.10 | 22,796,670 | 2.16 | 650,000 | 2,507,720 | 14,023,877 | 1.33 | 6,915,073 | 49.32 |
| สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 2 | 550,000 | 0 | 0 | 4 | 8,050,000 | 1,641,661 | 1,500,000 | 2 | 650,000 | 0 | 650,000 | 8 | 0.86 | 9,250,000 | 0.88 | 1,641,661 | 2,150,000 | 300,000 | 0.03 | 8,441,661 | 0.80 |
| กองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักช่าง | 582 | 440,619,400 | 0 | 0 | 7 | 15,127,140 | 0 | 0 | 131 | 63,270,000 | 0 | 6,500,000 | 720 | 77.67 | 519,016,540 | 49.17 | 0 | 6,500,000 | 61,580,391 | 5.83 | 450,936,149 | 42.72 |
| สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 43 | 34,616,300 | 0 | 0 | 14 | 196,015,400 | 11,188,600 | 15,228,200 | 48 | 15,949,980 | 1,000,000 | 0 | 105 | 11.33 | 246,581,680 | 23.36 | 12,188,600 | 15,228,200 | 189,755,332 | 17.98 | 53,786,748 | 5.10 |
| กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองกิจการขนส่ง | 2 | 1,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1,118,000 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,118,000 | 0.11 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 450,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 450,000 | 0.04 | 0 | 50,000 | 155,091 | 0.01 | 244,909 | 0.03 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองสาธารณสุข | 17 | 6,211,960 | 0 | 500,000 | 13 | 6,387,900 | 0 | 3,189,000 | 15 | 218,775,700 | 0 | 294,000 | 45 | 4.85 | 231,375,560 | 21.92 | 0 | 3,983,000 | 220,887,948 | 20.93 | 6,504,612 | 0.62 |
| กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 3 | 23,446,000 | 800,100 | 838,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 7 | 0.75 | 25,022,000 | 2.37 | 800,100 | 838,100 | 11,312,048 | 1.07 | 13,671,952 | 1.30 |
| รวมทั้งสิน | 666 | 489,815,660 | 0 | 500,000 | 50 | 260,696,440 | 14,280,361 | 23,313,020 | 211 | 305,098,350 | 1,000,000 | 7,444,000 | 927 | 100.00 | 1,055,610,450 | 100.00 | 15,280,361 | 31,257,020 | 498,014,687 | 47.18 | 541,619,104 | 100.00 |
| ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 5 | 2,109,200 | 0 | 0 | 3 | 3,250,000 | 0 | 50,000 | 12 | 6,879,540 | 0 | 0 | 20 | 2.16 | 12,238,740 | 1.16 | 0 | 50,000 | 9,932,483 | 0.94 | 2,256,257 | 48.89 |
| ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 4 | 1,555,400 | 0 | 0 | 2 | 4,550,000 | 0 | 230,000 | 26 | 6,699,370 | 1,000,000 | 0 | 32 | 3.45 | 12,804,770 | 1.21 | 1,000,000 | 230,000 | 11,601,350 | 1.10 | 1,973,420 | 0.19 |
| ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 134 | 97,455,000 | 0 | 0 | 2 | 600,000 | 700,000 | 19,000 | 62 | 28,360,740 | 0 | 6,150,000 | 198 | 21.36 | 126,415,740 | 11.98 | 700,000 | 6,169,000 | 22,492,229 | 2.13 | 98,454,511 | 9.33 |
| ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 523 | 388,696,060 | 0 | 500,000 | 43 | 252,296,440 | 13,580,361 | 23,014,020 | 111 | 263,158,700 | 0 | 1,294,000 | 677 | 73.03 | 904,151,200 | 85.65 | 13,580,361 | 24,808,020 | 453,988,625 | 43.01 | 438,934,916 | 41.59 |
| รวมทั้งสิน | 666 | 489,815,660 | 0 | 500,000 | 50 | 260,696,440 | 14,280,361 | 23,313,020 | 211 | 305,098,350 | 1,000,000 | 7,444,000 | 927 | 100.00 | 1,055,610,450 | 100.00 | 15,280,361 | 31,257,020 | 498,014,687 | 47.18 | 541,619,104 | 100 |
| ประเภทแผน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| แผนประจำปี | 615 | 437,597,160 | 0 | 500,000 | 48 | 256,088,440 | 14,280,361 | 23,083,020 | 198 | 295,578,980 | 1,000,000 | 7,444,000 | 861 | 92.88 | 989,264,580 | 93.71 | 15,280,361 | 31,027,020 | 484,398,317 | 45.89 | 489,119,604 | 0.00 |
| แผนเพิ่มเติม | 51 | 52,218,500 | 0 | 0 | 2 | 4,608,000 | 0 | 230,000 | 13 | 9,519,370 | 0 | 0 | 66 | 7.12 | 66,345,870 | 6.29 | 0 | 230,000 | 13,616,370 | 1.29 | 52,499,500 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 666 | 489,815,660 | 0 | 500,000 | 50 | 260,696,440 | 14,280,361 | 23,313,020 | 211 | 305,098,350 | 1,000,000 | 7,444,000 | 927 | 100.00 | 1,055,610,450 | 100.00 | 15,280,361 | 31,257,020 | 498,014,687 | 47.18 | 541,619,104 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 18 มิ.ย. 2569