• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนดำเนินงาน

สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569


ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 79 30,864,360 0 0 9 37,796,000 0 5,300,100 13 213,144,000 0 0 101 11.61 281,804,36028.230 5,300,100 224,846,409 22.52 51,657,851 38.27
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา 42 34,720,980 0 0 4 176,457,400 200,000 5,359,200 2 200,000 120,000 0 48 5.52 211,378,38021.17320,000 5,359,200 84,270,672 8.44 122,068,508 12.23
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 503 372,128,400 0 0 4 13,200,000 0 0 13 6,473,000 0 0 520 59.77 391,801,40039.240 0 8,008,867 0.80 383,792,533 38.44
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 8 4,936,000 0 0 3 8,550,000 500,100 0 0 0 0 0 11 1.26 13,486,0001.35500,100 0 2,538,134 0.25 11,447,966 1.15
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 168 82,851,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 19.31 82,851,3408.300 0 0 0.00 82,851,340 8.30
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี 17 7,954,300 0 0 4 8,150,000 1,500,000 1,500,000 1 998,000 0 0 22 2.53 17,102,3001.711,500,000 1,500,000 1,041,273 0.10 16,061,027 1.61
รวมทั้งสิน 817 533,455,380 0 0 24 244,153,400 2,200,100 12,159,300 29 220,815,000 120,000 0 870 100.00 998,423,780 100.00 2,320,100 12,159,300 320,705,355 32.12 667,879,225 100.00

กลยุทธ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 2 918,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.23918,0000.090 0 0 0.00 918,000 33.12
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 34 15,846,360 0 0 5 3,000,000 0 0 4 211,070,000 0 0 43 4.94229,916,36023.030 0 212,943,196 21.33 16,973,164 1.70
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 6 1,200,000 0 0 0 0 0 0 2 600,000 0 0 8 0.921,800,0000.180 0 600,000 0.07 1,200,000 0.13
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 2 350,000 0 0 2 20,796,000 0 500,100 1 300,000 0 0 5 0.5721,446,0002.150 500,100 5,425,223 0.55 15,520,677 1.56
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 35 12,550,000 0 0 2 14,000,000 0 4,800,000 6 1,174,000 0 0 43 4.9427,724,0002.780 4,800,000 5,877,990 0.59 17,046,010 1.71
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 42 34,720,980 0 0 4 176,457,400 200,000 5,359,200 2 200,000 120,000 0 48 5.52211,378,38021.17320,000 5,359,200 84,270,672 8.45 122,068,508 12.23
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 503 372,128,400 0 0 4 13,200,000 0 0 13 6,473,000 0 0 520 59.77391,801,40039.240 0 8,008,867 0.81 383,792,533 38.44
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 7 3,516,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.803,516,0000.350 0 0 0.00 3,516,000 0.36
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ 1 1,420,000 0 0 1 2,900,000 0 0 0 0 0 0 2 0.234,320,0000.430 0 1,620,000 0.17 2,700,000 0.28
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 0 0 0 0 2 5,650,000 500,100 0 0 0 0 0 2 0.235,650,0000.57500,100 0 918,134 0.10 5,231,966 0.53
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 165 81,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 18.9781,010,0008.110 0 0 0.00 81,010,000 8.12
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 3 1,841,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.351,841,3400.180 0 0 0.00 1,841,340 0.19
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 10 2,930,300 0 0 4 8,150,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 14 1.6111,080,3001.111,500,000 1,500,000 43,273 0.01 11,037,027 1.11
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 1 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.121,200,0000.120 0 0 0.00 1,200,000 0.13
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 3 2,548,000 0 0 0 0 0 0 1 998,000 0 0 4 0.463,546,0000.360 0 998,000 0.10 2,548,000 0.26
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.341,276,0000.130 0 0 0.00 1,276,000 0.13
รวมทั้งสิน 817 533,455,380 0 0 24 244,153,400 2,200,100 12,159,300 29 220,815,000 120,000 0 870 100.00 998,423,780 100.00 2,320,100 12,159,300 320,705,355 32.12 667,879,225 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 918,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.23918,0000.090 0 0 0.00 918,000 33.12
2. แผนงานสาธารณสุข 34 15,846,360 0 0 5 3,000,000 0 0 4 211,070,000 0 0 43 4.94229,916,36023.030 0 212,943,196 21.33 16,973,164 1.70
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 1,200,000 0 0 0 0 0 0 2 600,000 0 0 8 0.921,800,0000.180 0 600,000 0.06 1,200,000 0.13
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) 2 350,000 0 0 2 20,796,000 0 500,100 1 300,000 0 0 5 0.5721,446,0002.150 500,100 5,425,223 0.54 15,520,677 1.56
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) 35 12,550,000 0 0 2 14,000,000 0 4,800,000 6 1,174,000 0 0 43 4.9427,724,0002.780 4,800,000 5,877,990 0.59 17,046,010 1.71
6. แผนงานการศึกษา 42 34,720,980 0 0 4 176,457,400 200,000 5,359,200 2 200,000 120,000 0 48 5.52211,378,38021.17320,000 5,359,200 84,270,672 8.44 122,068,508 12.23
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 503 372,128,400 0 0 4 13,200,000 0 0 13 6,473,000 0 0 520 59.77391,801,40039.240 0 8,008,867 0.80 383,792,533 38.44
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 3,516,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.803,516,0000.350 0 0 0.00 3,516,000 0.36
9. แผนงานการเกษตร 1 1,420,000 0 0 1 2,900,000 0 0 0 0 0 0 2 0.234,320,0000.430 0 1,620,000 0.16 2,700,000 0.28
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 2 5,650,000 500,100 0 0 0 0 0 2 0.235,650,0000.57500,100 0 918,134 0.09 5,231,966 0.53
11. แผนงานการเกษตร 165 81,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 18.9781,010,0008.110 0 0 0.00 81,010,000 8.12
12. แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,841,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.351,841,3400.180 0 0 0.00 1,841,340 0.19
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 2,285,300 0 0 4 8,150,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 13 1.4910,435,3001.051,500,000 1,500,000 43,273 0.00 10,392,027 1.05
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 1,845,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.231,845,0000.180 0 0 0.00 1,845,000 0.19
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 3 2,548,000 0 0 0 0 0 0 1 998,000 0 0 4 0.463,546,0000.360 0 998,000 0.10 2,548,000 0.26
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.351,276,0000.130 0 0 0.00 1,276,000 0.13
17. แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
19. แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
20. งบเฉพาะการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 817 533,455,380 0 0 24 244,153,400 2,200,100 12,159,300 29 220,815,000 120,000 0 870 100.00 998,423,780 100.00 2,320,100 12,159,300 320,705,355 32.12 667,879,225 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
อบจ.ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักปลัด 22 9,769,300 0 0 1 2,900,000 0 0 3 1,598,000 0 0 26 2.9914,267,3001.430 0 3,218,000 0.32 11,049,300 34.17
สนง.เลขานุการ อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 5 1,250,000 0 0 3 8,000,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 8 0.929,250,0000.931,500,000 1,500,000 0 0.00 9,250,000 0.93
กองคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักช่าง 669 454,815,540 0 0 4 13,200,000 0 0 13 6,473,000 0 0 686 78.85474,488,54047.520 0 8,008,867 0.80 466,479,673 46.73
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 79 47,620,980 0 0 7 193,457,400 200,000 10,159,200 8 1,374,000 120,000 0 94 10.80242,452,38024.28320,000 10,159,200 92,341,015 9.25 140,272,165 14.05
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองการเจ้าหน้าที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองกิจการขนส่ง 2 1,118,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.231,118,0000.110 0 0 0.00 1,118,000 0.12
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 300,000 0 0 1 150,000 0 0 0 0 0 0 2 0.23450,0000.050 0 43,273 0.00 406,727 0.05
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองสาธารณสุข 36 17,305,560 0 0 5 3,000,000 0 0 4 211,070,000 0 0 45 5.17231,375,56023.170 0 212,943,196 21.33 18,432,364 1.85
กองการท่องเที่ยวและกีฬา 3 1,276,000 0 0 3 23,446,000 500,100 500,100 1 300,000 0 0 7 0.8125,022,0002.51500,100 500,100 4,151,004 0.42 20,870,996 2.10
รวมทั้งสิน 817 533,455,380 0 0 24 244,153,400 2,200,100 12,159,300 29 220,815,000 120,000 0 870 100.00 998,423,780 100.00 2,320,100 12,159,300 320,705,355 32.12 667,879,225 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 12 7,914,740 0 0 2 3,150,000 0 0 6 1,174,000 0 0 20 2.3012,238,7401.230 0 4,171,263 0.42 8,067,477 33.90
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 24 6,209,000 0 0 0 0 0 0 1 100,000 0 0 25 2.876,309,0000.630 0 100,000 0.01 6,209,000 0.63
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 182 104,307,740 0 0 1 300,000 200,000 0 1 300,000 0 0 184 21.15104,907,74010.51200,000 0 708,642 0.07 104,399,098 10.46
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 599 415,023,900 0 0 21 240,703,400 2,000,100 12,159,300 21 219,241,000 120,000 0 641 73.68874,968,30087.632,120,100 12,159,300 315,725,450 31.62 549,203,650 55.01
รวมทั้งสิน 817 533,455,380 0 0 24 244,153,400 2,200,100 12,159,300 29 220,815,000 120,000 0 870 100.00 998,423,780 100.00 2,320,100 12,159,300 320,705,355 32.12 667,879,225 100

ประเภทแผน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
แผนประจำปี 808 524,296,180 0 0 24 244,153,400 2,200,100 12,159,300 29 220,815,000 120,000 0 861 98.97989,264,58099.082,320,100 12,159,300 320,705,355 32.12 658,720,025 0.00
แผนเพิ่มเติม 9 9,159,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.039,159,2000.920 0 0 0.00 9,159,200 0.00
รวมทั้งสิน 817 533,455,380 0 0 24 244,153,400 2,200,100 12,159,300 29 220,815,000 120,000 0 870 100.00 998,423,780 100.00 2,320,100 12,159,300 320,705,355 32.12 667,879,225 100.00

ประมวผลวันที่ 28 ม.ค. 2569