แผนดำเนินงาน
สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 96 | 277,504,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26.97 | 277,504,360 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 277,504,360 | 44.93 |
| ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา | 46 | 209,378,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12.92 | 209,378,380 | 33.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 209,378,380 | 33.90 |
| ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 15 | 20,232,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.21 | 20,232,400 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20,232,400 | 3.27 |
| ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 11 | 13,486,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.09 | 13,486,000 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13,486,000 | 2.18 |
| ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 167 | 81,492,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 46.91 | 81,492,140 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81,492,140 | 13.19 |
| ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี | 21 | 15,602,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.90 | 15,602,300 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15,602,300 | 2.53 |
| รวมทั้งสิน | 356 | 617,695,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 100.00 | 617,695,580 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,695,580 | 100.00 |
| กลยุทธ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 2 | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 918,000 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 918,000 | 0.15 |
| 1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย | 43 | 229,916,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12.08 | 229,916,360 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 229,916,360 | 37.22 |
| 1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 8 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 | 1,800,000 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,800,000 | 0.29 |
| 1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 5 | 21,446,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.41 | 21,446,000 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21,446,000 | 3.47 |
| 1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 38 | 23,424,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10.68 | 23,424,000 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23,424,000 | 3.79 |
| 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 46 | 209,378,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12.92 | 209,378,380 | 33.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 209,378,380 | 33.90 |
| 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 15 | 20,232,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.21 | 20,232,400 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20,232,400 | 3.28 |
| 4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ | 7 | 3,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.97 | 3,516,000 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,516,000 | 0.57 |
| 4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ | 2 | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 4,320,000 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4,320,000 | 0.70 |
| 4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป | 2 | 5,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 5,650,000 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,650,000 | 0.91 |
| 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 165 | 81,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 46.35 | 81,010,000 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81,010,000 | 13.12 |
| 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | 2 | 482,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 482,140 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 482,140 | 0.08 |
| 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 14 | 11,080,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.93 | 11,080,300 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11,080,300 | 1.79 |
| 6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 1,200,000 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,200,000 | 0.19 |
| 6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 3 | 2,046,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.84 | 2,046,000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,046,000 | 0.33 |
| 6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.84 | 1,276,000 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.21 |
| รวมทั้งสิน | 356 | 617,695,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 100.00 | 617,695,580 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 617,695,580 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 918,000 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 918,000 | 0.15 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 43 | 229,916,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12.08 | 229,916,360 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 229,916,360 | 37.22 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 | 1,800,000 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,800,000 | 0.29 |
| 4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 5 | 21,446,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.41 | 21,446,000 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21,446,000 | 3.47 |
| 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 38 | 23,424,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10.68 | 23,424,000 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23,424,000 | 3.79 |
| 6. แผนงานการศึกษา | 46 | 209,378,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12.92 | 209,378,380 | 33.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 209,378,380 | 33.90 |
| 7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 15 | 20,232,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.21 | 20,232,400 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20,232,400 | 3.28 |
| 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 3,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.97 | 3,516,000 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,516,000 | 0.57 |
| 9. แผนงานการเกษตร | 2 | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 4,320,000 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4,320,000 | 0.70 |
| 10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 5,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 5,650,000 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,650,000 | 0.91 |
| 11. แผนงานการเกษตร | 165 | 81,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 46.35 | 81,010,000 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81,010,000 | 13.11 |
| 12. แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 482,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 482,140 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 482,140 | 0.08 |
| 13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13 | 10,435,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.65 | 10,435,300 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10,435,300 | 1.69 |
| 14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 2 | 1,845,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 1,845,000 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,845,000 | 0.30 |
| 15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 3 | 2,046,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.84 | 2,046,000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,046,000 | 0.33 |
| 16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.84 | 1,276,000 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.21 |
| 17. แผนงานการพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 356 | 617,695,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 100.00 | 617,695,580 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 617,695,580 | 100.00 |
| หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักปลัด | 25 | 12,767,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.02 | 12,767,300 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12,767,300 | 2.07 |
| สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 8 | 9,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 | 9,250,000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,250,000 | 1.50 |
| กองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักช่าง | 181 | 102,919,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 50.84 | 102,919,540 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 102,919,540 | 16.66 |
| สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 87 | 236,152,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 24.44 | 236,152,380 | 38.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 236,152,380 | 38.23 |
| กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองกิจการขนส่ง | 2 | 1,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 1,118,000 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,118,000 | 0.18 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 2 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 450,000 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 450,000 | 0.07 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองสาธารณสุข | 44 | 230,016,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12.36 | 230,016,360 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 230,016,360 | 37.24 |
| กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 7 | 25,022,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.97 | 25,022,000 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25,022,000 | 4.05 |
| รวมทั้งสิน | 356 | 617,695,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 100.00 | 617,695,580 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 617,695,580 | 100.00 |
| ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 13 | 5,079,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.65 | 5,079,540 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5,079,540 | 0.82 |
| ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 25 | 6,309,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.02 | 6,309,000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6,309,000 | 1.02 |
| ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 184 | 104,907,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 51.69 | 104,907,740 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 104,907,740 | 16.99 |
| ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 134 | 501,399,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 37.64 | 501,399,300 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 501,399,300 | 81.17 |
| รวมทั้งสิน | 356 | 617,695,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 100.00 | 617,695,580 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 617,695,580 | 100 |
| ประเภทแผน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| แผนประจำปี | 356 | 617,695,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 100.00 | 617,695,580 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 617,695,580 | 0.00 |
| แผนเพิ่มเติม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 356 | 617,695,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 100.00 | 617,695,580 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 617,695,580 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 11 ธ.ค. 2568