ข้อบัญญัติ
สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
| ด้านข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. ด้านบริหารทั่วไป | 70 | 35,806,700 | 2,276,862 | 1,611,300 | 132 | 206,803,700 | 3,263,000 | 2,181,862 | 32 | 1,408,460 | 418,800 | 144,500 | 234 | 14.96 | 244,018,860 | 8.16 | 5,958,662 | 3,937,662 | 55,227,718 | 1.85 | 190,812,142 | 29.12 |
| 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม | 178 | 287,083,100 | 6,062,970 | 3,533,000 | 82 | 1,341,674,940 | 14,553,700 | 19,297,300 | 55 | 7,045,895 | 8,500,000 | 0 | 315 | 20.14 | 1,635,803,935 | 54.74 | 29,116,670 | 22,830,300 | 454,141,432 | 15.20 | 1,187,948,873 | 39.76 |
| 3. ด้านการเศรษฐกิจ | 784 | 538,760,520 | 44,528,000 | 0 | 36 | 135,728,700 | 110,000 | 527,370 | 26 | 7,519,000 | 0 | 498,000 | 846 | 54.09 | 682,008,220 | 22.82 | 44,638,000 | 1,025,370 | 40,165,983 | 1.34 | 685,454,867 | 22.94 |
| 4. ด้านการดำเนินงานอื่น | 6 | 74,529,000 | 2,550,000 | 9,940,000 | 19 | 323,912,180 | 664,869 | 44,530,000 | 2 | 1,700,000 | 0 | 664,869 | 27 | 1.73 | 400,141,180 | 13.39 | 3,214,869 | 55,134,869 | 124,945,033 | 4.18 | 223,276,147 | 7.48 |
| 5. งบเฉพาะการ | 46 | 1,609,470 | 187,000 | 50,000 | 81 | 24,503,150 | 182,500 | 319,500 | 15 | 374,280 | 0 | 0 | 142 | 9.08 | 26,486,900 | 0.89 | 369,500 | 369,500 | 5,788,680 | 0.19 | 20,698,220 | 0.70 |
| รวมทั้งสิน | 1,084 | 937,788,790 | 55,604,832 | 15,134,300 | 350 | 2,032,622,670 | 18,774,069 | 66,856,032 | 130 | 18,047,635 | 8,918,800 | 1,307,369 | 1,564 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 83,297,701 | 83,297,701 | 680,268,846 | 22.76 | 2,308,190,249 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 918,000 | 0 | 0 | 5 | 4,723,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300,000 | 0 | 8 | 0.51 | 5,641,000 | 0.19 | 300,000 | 0 | 1,437,512 | 0.05 | 4,503,488 | 22.80 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 57 | 235,186,640 | 0 | 2,750,000 | 22 | 671,186,640 | 0 | 100,000 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 80 | 5.12 | 906,473,280 | 30.33 | 0 | 2,850,000 | 194,959,211 | 6.52 | 708,664,069 | 23.72 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 16 | 5,764,000 | 749,370 | 183,000 | 3 | 1,952,000 | 4,500,000 | 0 | 5 | 1,598,000 | 1,800,000 | 0 | 24 | 1.53 | 9,314,000 | 0.31 | 7,049,370 | 183,000 | 6,008,400 | 0.20 | 10,171,970 | 0.35 |
| 4. แผนงานการศึกษา | 59 | 33,720,830 | 2,304,400 | 600,000 | 31 | 606,747,800 | 8,753,600 | 10,259,200 | 11 | 484,940 | 3,000,000 | 0 | 101 | 6.46 | 640,953,570 | 21.45 | 14,058,000 | 10,859,200 | 223,861,483 | 7.49 | 420,290,887 | 14.07 |
| 5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 616 | 456,257,520 | 44,528,000 | 0 | 22 | 115,720,000 | 0 | 208,000 | 17 | 7,384,600 | 0 | 498,000 | 655 | 41.88 | 579,362,120 | 19.39 | 44,528,000 | 706,000 | 32,917,489 | 1.10 | 590,266,631 | 19.76 |
| 6. แผนงานการเกษตร | 166 | 82,430,000 | 0 | 0 | 1 | 2,900,000 | 0 | 159,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10.68 | 85,330,000 | 2.85 | 0 | 159,370 | 2,239,210 | 0.07 | 82,931,420 | 2.78 |
| 7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 43 | 11,929,490 | 1,650,000 | 0 | 26 | 61,788,500 | 1,300,100 | 8,938,100 | 38 | 4,862,955 | 3,700,000 | 0 | 107 | 6.84 | 78,580,945 | 2.63 | 6,650,100 | 8,938,100 | 29,312,338 | 0.98 | 46,980,607 | 1.58 |
| 8. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9. แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 482,140 | 1,359,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 482,140 | 0.01 | 1,359,200 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.07 |
| 10. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 68 | 34,888,700 | 2,276,862 | 1,611,300 | 127 | 202,080,700 | 3,263,000 | 2,181,862 | 31 | 1,408,460 | 118,800 | 144,500 | 226 | 14.45 | 238,377,860 | 7.98 | 5,658,662 | 3,937,662 | 53,790,206 | 1.80 | 186,308,654 | 6.24 |
| 11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12. แผนงานการพาณิชย์ | 2 | 73,000 | 0 | 0 | 13 | 17,108,700 | 110,000 | 160,000 | 9 | 134,400 | 0 | 0 | 24 | 1.53 | 17,316,100 | 0.58 | 110,000 | 160,000 | 5,009,284 | 0.17 | 12,256,816 | 0.42 |
| 13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14. แผนงานงบกลาง | 6 | 74,529,000 | 2,550,000 | 9,940,000 | 19 | 323,912,180 | 664,869 | 44,530,000 | 2 | 1,700,000 | 0 | 664,869 | 27 | 1.73 | 400,141,180 | 13.39 | 3,214,869 | 55,134,869 | 124,945,033 | 4.18 | 223,276,147 | 7.48 |
| 15. งบเฉพาะการ | 46 | 1,609,470 | 187,000 | 50,000 | 81 | 24,503,150 | 182,500 | 319,500 | 15 | 374,280 | 0 | 0 | 142 | 9.08 | 26,486,900 | 0.89 | 369,500 | 369,500 | 5,788,680 | 0.19 | 20,698,220 | 0.70 |
| รวมทั้งสิน | 1,084 | 937,788,790 | 55,604,832 | 15,134,300 | 350 | 2,032,622,670 | 18,774,069 | 66,856,032 | 130 | 18,047,635 | 8,918,800 | 1,307,369 | 1,564 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 83,297,701 | 83,297,701 | 680,268,846 | 22.76 | 2,308,190,249 | 100.00 |
| จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยดำเนินงาน | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | เบิก-จ่ายร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | คงเหลือร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
| 1. สำนักปลัด | 78 | 4.99 | 107,186,960 | 3.59 | 8,010,370 | 44,941,000 | 18,450,908 | 0.62 | 51,805,422 | 24.44 |
| 2. สนง.เลขานุการ อบจ. | 33 | 2.11 | 32,255,400 | 1.08 | 500,000 | 0 | 10,619,386 | 0.36 | 22,136,014 | 0.75 |
| 3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 33 | 2.11 | 48,377,500 | 1.62 | 1,776,162 | 1,896,662 | 9,098,136 | 0.30 | 39,158,864 | 1.32 |
| 4. กองคลัง | 43 | 2.75 | 305,357,800 | 10.22 | 1,164,869 | 11,304,869 | 112,949,736 | 3.78 | 182,268,064 | 6.10 |
| 5. สำนักช่าง | 823 | 52.62 | 667,692,120 | 22.34 | 44,528,000 | 865,370 | 35,537,347 | 1.19 | 675,817,403 | 22.62 |
| 6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 153 | 9.78 | 673,696,670 | 22.54 | 19,908,000 | 18,959,200 | 240,738,517 | 8.06 | 433,906,953 | 14.52 |
| 7. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 23 | 1.47 | 23,567,600 | 0.79 | 0 | 60,000 | 6,376,537 | 0.21 | 17,131,063 | 0.58 |
| 8. กองการเจ้าหน้าที่ | 38 | 2.43 | 50,383,200 | 1.69 | 1,610,700 | 912,200 | 5,867,880 | 0.20 | 45,213,820 | 1.52 |
| 9. กองกิจการขนส่ง | 26 | 1.66 | 38,953,000 | 1.30 | 110,000 | 160,000 | 15,012,384 | 0.50 | 23,890,616 | 0.80 |
| 10. หน่วยตรวจสอบภายใน | 22 | 1.41 | 6,231,500 | 0.21 | 110,800 | 140,800 | 1,794,338 | 0.06 | 4,407,162 | 0.15 |
| 11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 142 | 9.08 | 26,486,900 | 0.89 | 369,500 | 369,500 | 5,788,680 | 0.19 | 20,698,220 | 0.70 |
| 12. กองสาธารณสุข | 89 | 5.69 | 954,947,100 | 31.95 | 3,909,200 | 2,850,000 | 203,818,198 | 6.82 | 752,188,102 | 25.17 |
| 13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 61 | 3.90 | 53,323,345 | 1.78 | 1,300,100 | 838,100 | 14,216,799 | 0.48 | 39,568,546 | 1.33 |
| รวมทั้งสิน | 1,564 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 83,297,701 | 83,297,701 | 680,268,846 | 22.76 | 2,308,190,249 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 15 มี.ค. 2569