ข้อบัญญัติ
สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569
| ด้านข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. ด้านบริหารทั่วไป | 104 | 43,932,850 | 2,868,500 | 1,891,300 | 109 | 199,204,300 | 1,930,500 | 1,580,200 | 19 | 881,710 | 0 | 144,500 | 232 | 14.88 | 244,018,860 | 8.16 | 4,799,000 | 3,616,000 | 37,685,248 | 1.26 | 207,516,612 | 23.84 |
| 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม | 213 | 337,200,095 | 11,463,070 | 3,183,000 | 74 | 1,295,362,140 | 7,703,600 | 14,979,300 | 27 | 3,241,700 | 5,820,000 | 0 | 314 | 20.14 | 1,635,803,935 | 54.74 | 24,986,670 | 18,162,300 | 349,414,275 | 11.69 | 1,293,214,030 | 43.28 |
| 3. ด้านการเศรษฐกิจ | 787 | 539,900,520 | 44,528,000 | 0 | 33 | 134,588,700 | 80,000 | 397,370 | 26 | 7,519,000 | 0 | 498,000 | 846 | 54.27 | 682,008,220 | 22.82 | 44,608,000 | 895,370 | 31,131,614 | 1.04 | 694,589,236 | 23.25 |
| 4. ด้านการดำเนินงานอื่น | 10 | 118,012,600 | 3,214,869 | 9,940,000 | 16 | 281,128,580 | 0 | 44,994,869 | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 27 | 1.73 | 400,141,180 | 13.39 | 3,214,869 | 54,934,869 | 83,074,745 | 2.78 | 265,346,435 | 8.88 |
| 5. งบเฉพาะการ | 58 | 2,021,670 | 0 | 50,000 | 69 | 24,108,150 | 50,000 | 0 | 13 | 357,080 | 0 | 0 | 140 | 8.98 | 26,486,900 | 0.89 | 50,000 | 50,000 | 4,195,134 | 0.14 | 22,291,766 | 0.75 |
| รวมทั้งสิน | 1,172 | 1,041,067,735 | 62,074,439 | 15,064,300 | 301 | 1,934,391,870 | 9,764,100 | 61,951,739 | 86 | 12,999,490 | 5,820,000 | 642,500 | 1,559 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 77,658,539 | 77,658,539 | 505,501,016 | 16.92 | 2,482,958,079 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 918,000 | 300,000 | 0 | 5 | 4,723,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.51 | 5,641,000 | 0.19 | 300,000 | 0 | 870,032 | 0.03 | 5,070,968 | 16.99 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 61 | 276,501,040 | 0 | 2,550,000 | 19 | 629,972,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.13 | 906,473,280 | 30.33 | 0 | 2,550,000 | 139,420,303 | 4.67 | 764,502,977 | 25.59 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 19 | 5,764,000 | 6,899,370 | 33,000 | 3 | 2,302,000 | 0 | 0 | 2 | 1,248,000 | 0 | 0 | 24 | 1.54 | 9,314,000 | 0.31 | 6,899,370 | 33,000 | 1,980,800 | 0.07 | 14,199,570 | 0.48 |
| 4. แผนงานการศึกษา | 68 | 34,786,270 | 1,604,400 | 600,000 | 26 | 605,835,800 | 7,703,600 | 6,679,200 | 7 | 331,500 | 2,120,000 | 0 | 101 | 6.48 | 640,953,570 | 21.45 | 11,428,000 | 7,279,200 | 188,345,694 | 6.30 | 456,756,676 | 15.29 |
| 5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 618 | 457,387,520 | 44,528,000 | 0 | 20 | 114,590,000 | 0 | 108,000 | 17 | 7,384,600 | 0 | 498,000 | 655 | 42.02 | 579,362,120 | 19.39 | 44,528,000 | 606,000 | 26,435,034 | 0.88 | 596,849,086 | 19.98 |
| 6. แผนงานการเกษตร | 166 | 82,430,000 | 0 | 0 | 1 | 2,900,000 | 0 | 159,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 10.71 | 85,330,000 | 2.85 | 0 | 159,370 | 1,620,000 | 0.05 | 83,550,630 | 2.80 |
| 7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 62 | 19,666,645 | 1,600,100 | 0 | 26 | 57,252,100 | 0 | 8,300,100 | 18 | 1,662,200 | 3,700,000 | 0 | 106 | 6.80 | 78,580,945 | 2.63 | 5,300,100 | 8,300,100 | 19,667,478 | 0.66 | 55,913,467 | 1.88 |
| 8. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9. แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 482,140 | 1,359,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 482,140 | 0.01 | 1,359,200 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.07 |
| 10. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 101 | 43,014,850 | 2,568,500 | 1,891,300 | 104 | 194,481,300 | 1,930,500 | 1,580,200 | 19 | 881,710 | 0 | 144,500 | 224 | 14.37 | 238,377,860 | 7.98 | 4,499,000 | 3,616,000 | 36,815,216 | 1.23 | 202,445,644 | 6.78 |
| 11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12. แผนงานการพาณิชย์ | 3 | 83,000 | 0 | 0 | 12 | 17,098,700 | 80,000 | 130,000 | 9 | 134,400 | 0 | 0 | 24 | 1.54 | 17,316,100 | 0.58 | 80,000 | 130,000 | 3,076,580 | 0.10 | 14,189,520 | 0.48 |
| 13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14. แผนงานงบกลาง | 10 | 118,012,600 | 3,214,869 | 9,940,000 | 16 | 281,128,580 | 0 | 44,994,869 | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 27 | 1.73 | 400,141,180 | 13.39 | 3,214,869 | 54,934,869 | 83,074,745 | 2.78 | 265,346,435 | 8.88 |
| 15. งบเฉพาะการ | 58 | 2,021,670 | 0 | 50,000 | 69 | 24,108,150 | 50,000 | 0 | 13 | 357,080 | 0 | 0 | 140 | 8.98 | 26,486,900 | 0.89 | 50,000 | 50,000 | 4,195,134 | 0.14 | 22,291,766 | 0.75 |
| รวมทั้งสิน | 1,172 | 1,041,067,735 | 62,074,439 | 15,064,300 | 301 | 1,934,391,870 | 9,764,100 | 61,951,739 | 86 | 12,999,490 | 5,820,000 | 642,500 | 1,559 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 77,658,539 | 77,658,539 | 505,501,016 | 16.92 | 2,482,958,079 | 100.00 |
| จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยดำเนินงาน | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | เบิก-จ่ายร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | คงเหลือร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
| 1. สำนักปลัด | 78 | 5.00 | 107,186,960 | 3.59 | 7,860,370 | 44,791,000 | 10,415,550 | 0.35 | 59,840,780 | 18.85 |
| 2. สนง.เลขานุการ อบจ. | 33 | 2.12 | 32,255,400 | 1.08 | 500,000 | 0 | 8,228,125 | 0.28 | 24,527,275 | 0.83 |
| 3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 33 | 2.12 | 48,377,500 | 1.62 | 1,554,500 | 1,675,000 | 5,507,882 | 0.18 | 42,749,118 | 1.44 |
| 4. กองคลัง | 43 | 2.76 | 305,357,800 | 10.22 | 1,164,869 | 11,104,869 | 75,663,071 | 2.53 | 219,754,729 | 7.36 |
| 5. สำนักช่าง | 823 | 52.79 | 667,692,120 | 22.34 | 44,528,000 | 765,370 | 28,316,866 | 0.95 | 683,137,884 | 22.86 |
| 6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 152 | 9.75 | 673,696,670 | 22.54 | 15,728,000 | 15,079,200 | 201,297,786 | 6.74 | 473,047,684 | 15.83 |
| 7. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 23 | 1.47 | 23,567,600 | 0.79 | 0 | 60,000 | 3,667,202 | 0.12 | 19,840,398 | 0.67 |
| 8. กองการเจ้าหน้าที่ | 38 | 2.44 | 50,383,200 | 1.69 | 1,242,700 | 912,200 | 5,571,869 | 0.19 | 45,141,831 | 1.52 |
| 9. กองกิจการขนส่ง | 26 | 1.67 | 38,953,000 | 1.30 | 80,000 | 130,000 | 8,076,580 | 0.27 | 30,826,420 | 1.04 |
| 10. หน่วยตรวจสอบภายใน | 20 | 1.28 | 6,231,500 | 0.21 | 40,800 | 40,800 | 980,124 | 0.03 | 5,251,376 | 0.18 |
| 11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 140 | 8.98 | 26,486,900 | 0.89 | 50,000 | 50,000 | 4,195,134 | 0.14 | 22,291,766 | 0.75 |
| 12. กองสาธารณสุข | 89 | 5.71 | 954,947,100 | 31.95 | 3,909,200 | 2,550,000 | 145,583,692 | 4.87 | 810,722,608 | 27.13 |
| 13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 61 | 3.91 | 53,323,345 | 1.78 | 1,000,100 | 500,100 | 7,997,135 | 0.27 | 45,826,210 | 1.54 |
| รวมทั้งสิน | 1,559 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 77,658,539 | 77,658,539 | 505,501,016 | 16.92 | 2,482,958,079 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 28 ม.ค. 2569