• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
ข้อบัญญัติ

สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569


ด้านข้อบัญญัติ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ด้านบริหารทั่วไป 7 5,641,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.19 5,641,000 0.69 0 0 0 0.00 5,641,000 0.69
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 5 52,176,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.85 52,176,200 9.38 0 0 0 0.00 52,176,200 9.38
3. ด้านการเศรษฐกิจ 578 499,928,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 97.96 499,928,600 89.93 0 0 0 0.00 499,928,600 89.93
4. ด้านการดำเนินงานอื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
5. งบเฉพาะการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
รวมทั้งสิน 590 557,745,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 100.00 555,894,320 100.00 0 0 0 0.00 555,894,320 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 5,641,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.195,641,0000.690 0 0 0.00 5,641,000 0.69
2. แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
4. แผนงานการศึกษา 5 52,176,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.8552,176,2009.380 0 0 0.00 52,176,200 9.38
5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 578 499,928,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 97.96499,928,60089.930 0 0 0.00 499,928,600 89.93
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
7. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
8. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
9. แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
10. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
11. แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
12. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
รวมทั้งสิน 590 557,745,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 100.00555,894,320 100.000 0 0 0.00 555,894,320 100.00

จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย เบิก-จ่ายร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ คงเหลือร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
1. สำนักปลัด 7 1.195,641,0000.690 0 0 0.00 5,641,000 0.69
2. สนง.เลขานุการ อบจ. 0 0000 0 0 0.00 0 0
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0 0000 0 0 0.00 0 0
4. กองคลัง 0 0000 0 0 0.00 0 0
5. สำนักช่าง 578 97.96499,928,60089.930 0 0 0.00 499,928,600 89.93
6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0.8552,176,2009.380 0 0 0.00 52,176,200 9.38
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 0000 0 0 0.00 0 0
8. กองการเจ้าหน้าที่ 0 0000 0 0 0.00 0 0
9. กองกิจการขนส่ง 0 0000 0 0 0.00 0 0
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0000 0 0 0.00 0 0
11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0000 0 0 0.00 0 0
12. กองสาธารณสุข 0 0000 0 0 0.00 0 0
13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0000 0 0 0.00 0 0
รวมทั้งสิน 590 100.00555,894,320 100.000 0 0 0.00555,894,320 100.00

ประมวผลวันที่ 11 ธ.ค. 2568