ข้อบัญญัติ
สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ด้านข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
1. ด้านบริหารทั่วไป | 19 | 27,371,100 | 34,209,000 | 7,588,000 | 48 | 63,863,500 | 5,779,407 | 15,029,240 | 181 | 848,709,300 | 15,187,597 | 649,090,824 | 248 | 12.91 | 939,943,900 | 32.67 | 55,176,004 | 671,708,064 | 247,755,980 | 8.61 | 75,655,860 | 80.65 |
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม | 34 | 18,652,100 | 2,060,000 | 7,770,800 | 23 | 28,030,500 | 1,056,032,890 | 518,812,990 | 225 | 856,363,890 | 67,109,380 | 75,543,300 | 282 | 14.68 | 903,046,490 | 31.39 | 1,125,202,270 | 602,127,090 | 1,336,857,064 | 46.47 | 89,264,606 | 3.11 |
3. ด้านการเศรษฐกิจ | 854 | 479,016,000 | 0 | 73,268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 259,654,290 | 10,552,000 | 34,567,200 | 1,228 | 63.92 | 738,670,290 | 25.67 | 10,552,000 | 107,835,200 | 228,828,545 | 7.95 | 412,558,545 | 14.34 |
4. ด้านการดำเนินงานอื่น | 3 | 260,000 | 12,400,000 | 700,000 | 4 | 3,754,000 | 24,614,100 | 4,038,000 | 17 | 264,307,400 | 36,661,000 | 61,316,380 | 24 | 1.25 | 268,321,400 | 9.33 | 73,675,100 | 66,054,380 | 227,514,752 | 7.91 | 48,427,368 | 1.69 |
5. งบเฉพาะการ | 22 | 1,656,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 25,382,500 | 935,800 | 935,800 | 139 | 7.24 | 27,038,800 | 0.94 | 935,800 | 935,800 | 21,172,450 | 0.74 | 5,866,350 | 0.21 |
รวมทั้งสิน | 932 | 526,955,500 | 48,669,000 | 89,326,800 | 75 | 95,648,000 | 1,086,426,397 | 537,880,230 | 914 | 2,254,417,380 | 130,445,777 | 821,453,504 | 1,921 | 100.00 | 2,877,020,880 | 100.00 | 1,265,541,174 | 1,448,660,534 | 2,062,128,791 | 71.68 | 631,772,729 | 100.00 |
แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,621,000 | 692,000 | 1,474,960 | 13 | 7.54 | 5,621,000 | 1.09 | 692,000 | 1,474,960 | 4,454,058 | 0.15 | 383,982 | 78.20 |
2. แผนงานสาธารณสุข | 20 | 12,246,500 | 2,060,000 | 7,770,800 | 22 | 27,630,500 | 1,056,032,890 | 518,812,990 | 15 | 174,672,600 | 462,800 | 60,000 | 57 | 2.97 | 214,549,600 | 7.46 | 1,058,555,690 | 526,643,790 | 679,268,641 | 23.61 | 67,192,859 | 2.34 |
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,940,000 | 20,000 | 2 | 0.11 | 0 | 0.01 | 2,940,000 | 20,000 | 2,889,858 | 0.10 | 30,142 | 0.01 |
4. แผนงานการศึกษา | 10 | 5,485,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 606,238,790 | 41,253,580 | 47,585,580 | 96 | 5.00 | 611,724,390 | 21.27 | 41,253,580 | 47,585,580 | 585,565,709 | 20.35 | 19,826,681 | 0.69 |
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 839 | 472,885,000 | 0 | 73,268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 249,716,290 | 10,552,000 | 29,637,200 | 1,202 | 62.58 | 722,601,290 | 25.12 | 10,552,000 | 102,905,200 | 223,929,545 | 7.78 | 406,318,545 | 14.13 |
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10,535,000 | 6,883,000 | 6,909,000 | 25 | 1.31 | 10,535,000 | 0.37 | 6,883,000 | 6,909,000 | 10,485,250 | 0.36 | 23,750 | 0.01 |
7. แผนงานการเกษตร | 15 | 6,131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,938,000 | 0 | 4,930,000 | 26 | 1.36 | 16,069,000 | 0.56 | 0 | 4,930,000 | 4,899,000 | 0.17 | 6,240,000 | 0.22 |
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 64,917,500 | 15,570,000 | 20,968,720 | 101 | 5.26 | 65,837,500 | 2.29 | 15,570,000 | 20,968,720 | 58,260,306 | 2.03 | 2,178,474 | 0.08 |
9. แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 400,000 | 0.02 | 0 | 0 | 387,300 | 0.01 | 12,700 | 0.01 |
10. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 19 | 27,371,100 | 34,209,000 | 7,588,000 | 48 | 63,863,500 | 5,779,407 | 15,029,240 | 168 | 843,088,300 | 14,495,597 | 647,615,864 | 235 | 12.24 | 934,322,900 | 32.48 | 54,484,004 | 670,233,104 | 243,301,922 | 8.46 | 75,271,878 | 2.62 |
11. แผนงานงบกลาง | 3 | 260,000 | 12,400,000 | 700,000 | 4 | 3,754,000 | 24,614,100 | 4,038,000 | 23 | 264,307,400 | 36,709,100 | 61,316,380 | 30 | 1.57 | 268,321,400 | 9.33 | 73,723,200 | 66,054,380 | 227,546,891 | 7.91 | 48,443,329 | 1.69 |
รวมทั้งสิน | 932 | 526,955,500 | 48,669,000 | 89,326,800 | 75 | 95,648,000 | 1,086,426,397 | 537,880,230 | 914 | 2,254,417,380 | 130,445,777 | 821,453,504 | 1,921 | 100.00 | 2,877,020,880 | 100.00 | 1,265,541,174 | 1,448,660,534 | 2,062,128,791 | 71.68 | 631,772,729 | 100.00 |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วยดำเนินงาน | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | เบิก-จ่ายร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | คงเหลือร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
1. สำนักปลัด | 81 | 4.22 | 202,204,300 | 7.03 | 15,470,000 | 88,333,160 | 117,213,499 | 4.07 | 12,127,641 | 78.42 |
2. สนง.เลขานุการ อบจ. | 30 | 1.56 | 28,824,000 | 1.00 | 2,429,000 | 2,715,560 | 26,335,643 | 0.92 | 2,201,797 | 0.08 |
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 36 | 1.87 | 36,077,200 | 1.25 | 11,019,907 | 19,252,347 | 23,851,229 | 0.83 | 3,993,531 | 0.14 |
4. กองคลัง | 39 | 2.03 | 230,854,500 | 8.02 | 39,383,000 | 18,053,080 | 237,521,658 | 8.26 | 14,662,762 | 0.51 |
5. สำนักช่าง | 1,227 | 63.87 | 735,861,290 | 25.58 | 10,852,000 | 102,905,200 | 231,420,784 | 8.04 | 412,387,306 | 14.34 |
6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 154 | 8.02 | 640,612,490 | 22.27 | 46,153,580 | 48,849,580 | 616,943,330 | 21.44 | 20,973,160 | 0.73 |
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 26 | 1.35 | 23,832,400 | 0.83 | 2,607,000 | 4,209,800 | 16,808,149 | 0.58 | 5,421,451 | 0.19 |
8. กองการเจ้าหน้าที่ | 32 | 1.67 | 45,422,900 | 1.58 | 28,327,000 | 7,761,000 | 20,680,960 | 0.72 | 45,307,940 | 1.58 |
9. กองกิจการขนส่ง | 24 | 1.25 | 39,962,700 | 1.39 | 146,500 | 4,715,700 | 29,359,987 | 1.02 | 6,033,513 | 0.21 |
10. หน่วยตรวจสอบภายใน | 19 | 0.99 | 6,393,400 | 0.22 | 87,597 | 1,670,597 | 4,705,326 | 0.16 | 105,074 | 0.01 |
11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 139 | 7.24 | 27,038,800 | 0.94 | 935,800 | 935,800 | 21,172,450 | 0.74 | 5,866,350 | 0.21 |
12. กองสาธารณสุข | 65 | 3.38 | 816,389,400 | 28.38 | 1,095,619,790 | 1,129,048,590 | 681,855,941 | 23.70 | 101,104,659 | 3.52 |
13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 49 | 2.55 | 43,547,500 | 1.51 | 12,510,000 | 20,210,120 | 34,259,835 | 1.19 | 1,587,545 | 0.06 |
รวมทั้งสิน | 1,921 | 100.00 | 2,877,020,880 | 100.00 | 1,265,541,174 | 1,448,660,534 | 2,062,128,791 | 71.68 | 631,772,729 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 20 ต.ค. 2568